你好!真實原因是什么?要查明后才可以調(diào)賬
我們之間的話,就是現(xiàn)在是他們那邊給我們供主材和輔材,但是主材原來是不進(jìn)庫存,庫存商品或者不進(jìn)原材料的,就是直接相當(dāng)于到了顧客家,也就是說之前我不知道他們那邊這個材料是怎么付,就是做的,現(xiàn)在的話我接手,因為要付材料款嗎?就是我們分主材和輔材,輔材的話,我們是有自己的庫存,就會多進(jìn)一點,每個工地領(lǐng)一些主材的話,就是對應(yīng)項目下的單,我這個賬務(wù)怎么處理?。?/p>
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
請問金蝶總帳和倉存對賬不平,原材料多,庫存商品少怎么調(diào)整,是直接做個憑證借原材料貸庫存商品可以嗎,然后這兩個數(shù)不是剛好相等,剩下的憑證怎么處理
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數(shù)量,但這樣子就導(dǎo)致當(dāng)月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調(diào)整庫存,原來采購是借應(yīng)付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少,原來應(yīng)付賬款已經(jīng)付了,如果調(diào)少庫存,那應(yīng)付賬款就少了
老師,對于出憑證的一些科目使用和入賬規(guī)范性來說,您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會計很多賬務(wù)都是同一筆憑證里面做了多類業(yè)務(wù),相當(dāng)于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對于科目,低值易耗品不是周轉(zhuǎn)材料嗎,她直接跳過周轉(zhuǎn)材料就計入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫存商品-飲用酒?倉庫租金及物業(yè)費可以計入管理費用?
請問取得財政專項補貼用于在建工程,扣除時是折舊時抵扣,還是在成本內(nèi)一次扣除?
老師,我24年漏做了一筆收入,怎么處理呢
老師 凈資產(chǎn)是財務(wù)報表上的哪個數(shù)
老師 年報的時候 期間費用在主表上直接填還是需要選擇附表?
老師,麻煩問下,能去稅務(wù)局代開自愿者服務(wù)費發(fā)票嗎
老師:個體工商戶的個人流水大了有什么影響沒?是生產(chǎn)竹制品的,上下游沒有用票的需求,工人有十多個,需不需按正規(guī)的做一套賬備查?
你好,請問旅游景區(qū)購買的土撥鼠和松鼠是不是計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn),以及購買動物搭建的基礎(chǔ)設(shè)施是計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)還是計入固定資產(chǎn)。
正式的報表在那里打印
有一筆自然人的借款,稅務(wù)讓確認(rèn)視同銷售,但是我們沒有約定利息,也沒有實際收到過利息,那一次視同銷售收入我們要做賬務(wù)處理嗎,申報所得稅得時候也要增加進(jìn)去嗎
職員在別的公司入職了買了社保,在本公司還能買工傷保險嗎
期初換系統(tǒng),單走得有亂,之間那個人走了,我九月才開做賬的
你好!你們有庫存模塊吧,需要通過其他入庫單或其他出庫單調(diào)整
有的,其它入庫是受托加工的物料,所之前是沒有生成憑證的,
你好!可以手工推送生成憑證
還有存貨核算的時候,出現(xiàn)庫存為0,金額為負(fù)的情況怎么處理呢老師
期初余額調(diào)整這里負(fù)數(shù)還很大
老師,那其它入庫單是自己做還是說直接改之前的入庫單據(jù)金額呢
你好,也是通過其他出庫單和入庫單調(diào)整回來
具體怎么調(diào)呢,需要按物料來調(diào)嗎
你好,是的,但是通過其他入庫和其他出庫單的話,只調(diào)金額不調(diào)數(shù)量。
就是直接按已有的單據(jù)改金額是嗎,
你好,是的,直接把負(fù)數(shù)金額改成零就可以。
但是倉位不同有沒有關(guān)系
老師還有負(fù)結(jié)存數(shù)量的這種又如何處理呢
你好!是金額負(fù)數(shù)還是數(shù)量負(fù)數(shù)?
老師數(shù)量金額都是負(fù)數(shù)
你好!通過其他入庫單沖平
老師這個負(fù)數(shù)的是成品,而且實際庫有幾萬,我是調(diào)到0還是調(diào)到跟真實庫一致
你好!和實際庫存一樣
剛剛查了一下,負(fù)庫存是因為11做的銷售單,日期做的是10月所以庫存就為負(fù)了,這樣是不是不用調(diào)整,讓他自己累計自己平
你好!入庫沒做現(xiàn)做的出庫造成的?