你好,兩個都可以的
老師好,法人跟公司的往來,給公司轉(zhuǎn)錢計入其他應(yīng)付款,公司給他轉(zhuǎn)錢計入其他應(yīng)收款,是用一個科目其他應(yīng)收或其他應(yīng)付反應(yīng)就行還是說分開反應(yīng)好
老師,您好!我公司跟甲公司有往來款,最先是甲公司欠我公司的錢掛其他應(yīng)收款-甲公司,后來我公司欠甲公司的錢,要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-甲公司嗎?還是在其他應(yīng)收貸方登記?
公司與公司之間錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的是掛其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
公司與公司之間的往來款計入到應(yīng)收應(yīng)付還是其他應(yīng)收應(yīng)付啊?
公司與老板之間的往來是做?借:其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
如果掛兩個科目我怕其他應(yīng)收款或則其他應(yīng)付款金額大,掛一個科目會沖減,其他應(yīng)收的多要不要把我公司向他公司借的錢也掛其他應(yīng)收款里面
同一個公司掛同一個科目就好,屬于正常往來款的,其他公司也可以掛
好的,謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快,工作順利。