不需要,退稅率為0,即不退稅,要補(bǔ)交征退稅差
外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中怎么生成出口退稅備案變更申報(bào)?需要安裝稅控盤(pán)嗎?
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)創(chuàng)立初期退稅系統(tǒng)需要做0申報(bào)嗎?是先申報(bào)增值稅還是申報(bào)出口退稅?有沒(méi)有生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)從賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)到退稅申報(bào)相關(guān)的全過(guò)程系列課程?
退稅率為0的出口產(chǎn)品,怎么賬務(wù)處理,也需要開(kāi)出口發(fā)票嗎?需要申報(bào)出口退稅系統(tǒng)嗎?
出口樣品單是沒(méi)有報(bào)關(guān)單的,對(duì)嗎?不需要申報(bào)出口退稅,確認(rèn)收入賬務(wù)處理和正常出口退稅的賬務(wù)處理是一樣的嗎?
老師,已報(bào)關(guān),但是退稅系統(tǒng)里提示0稅率,那要視同內(nèi)銷(xiāo)處理?那我出口退稅系統(tǒng)里還需要0稅率申報(bào)么?具體怎么處理能說(shuō)下么
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個(gè)制造業(yè)的那個(gè)成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來(lái)的,請(qǐng)老師解密
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個(gè)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰(shuí)去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務(wù)局上操作嗎
銀行退回來(lái)的年費(fèi)記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒(méi)有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
老師,個(gè)稅扣繳端下載安裝的步驟,請(qǐng)告訴我,是不是和電子稅務(wù)局一樣的密碼
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)開(kāi)了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明,怎么負(fù)數(shù)沖減申報(bào)?
其他業(yè)務(wù)成本科目,一般情況下可需要設(shè)置二級(jí)科目?
CPA每科學(xué)多少小時(shí)好呢?
會(huì)計(jì)交接的時(shí)候只給我 個(gè)稅申報(bào)密碼 和 社保申報(bào)密碼 這樣是可以的嘛
我想問(wèn)一下代理記賬公司結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)的,就是有庫(kù)存商品,按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)交征退稅差 具體操作是怎么樣?
外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷(xiāo),一律記入出口庫(kù)存賬,內(nèi)銷(xiāo)時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷(xiāo)庫(kù)存賬。 (1)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí), 借:庫(kù)存出口商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) 貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計(jì)算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) —應(yīng)交增值稅(出口退稅) (3)收到出口退稅款, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅
老師 我的問(wèn)題是 0退稅率產(chǎn)品要不要開(kāi)出口發(fā)票
需要開(kāi)出口發(fā)票,出口發(fā)票代表企業(yè)有出口的貨物,0退稅的出口發(fā)票為保證單證的完整性,需要開(kāi)具,0退稅的商品出口的不做申報(bào),視同內(nèi)銷(xiāo)補(bǔ)稅,
請(qǐng)問(wèn)老師 是不是開(kāi)票時(shí) 直接選擇13%的稅率嗎?需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
如果13%稅率的產(chǎn)品是的哦,
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候 是 FOB價(jià)格 分為87% 銷(xiāo)項(xiàng)13% 還是直接 FOB*13% 把FOB
銷(xiāo)項(xiàng)稅額=銷(xiāo)售總金額/1.13*0.13