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老師,我想問下,我們公司之前買了臺(tái)新電腦給員工,價(jià)值5099元,現(xiàn)在過去一年了,她要離職,想把電腦買走,我賬上折舊還剩下3000元左右,現(xiàn)在要以2500價(jià)格賣給她,我要怎么處理比較好。

2021-11-29 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-29 16:27

你好;? ? ? 可以的。 你做:借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊? ;貸 固定資產(chǎn) ;? ?借銀行存款 3500貸固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去??

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快賬用戶9430 追問 2021-11-29 16:36

老師,因?yàn)槭堑陀谫~面價(jià)值出售給之前的員工,不需要按福利費(fèi)交個(gè)稅嘛

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齊紅老師 解答 2021-11-29 16:37

你好 ;? ? ?這個(gè)不用的。 這個(gè)是正常銷售??

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快賬用戶9430 追問 2021-11-29 16:40

老師再問下,固定資產(chǎn)清理余額可以記入營業(yè)外支出嘛

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齊紅老師 解答 2021-11-29 16:44

你好;? 走資產(chǎn)處置損益科目去處理的。? ?

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快賬用戶9430 追問 2021-11-29 16:44

老師,我想問下,交的稅是13%的銷項(xiàng)稅吧

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齊紅老師 解答 2021-11-29 16:44

你好; 是的。 你之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅就是按13%繳納增值稅的

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快賬用戶9430 追問 2021-11-29 16:47

老師,那我們之前沒有抵扣過13%的增值稅,但是買這個(gè)電腦的時(shí)候我們還是小規(guī)模納稅人,不能抵扣,現(xiàn)在變成一般納稅人了

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齊紅老師 解答 2021-11-29 16:50

你好 ;? ? 那就? 按 3%減按2%繳納增值稅?

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你好;? ? ? 可以的。 你做:借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊? ;貸 固定資產(chǎn) ;? ?借銀行存款 3500貸固定資產(chǎn)清理;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去??
2021-11-29
您好,是可以變更的,那您可以與專管員溝通,能否在以前年度計(jì)入費(fèi)用。
2021-01-23
您好,視同銷售,先抵扣后再做銷項(xiàng)稅
2022-07-14
你好; 你要全額開票出去做收入與 ;然后支付的部分做成本 ;因?yàn)槭菕炜磕愎緛碜鰳I(yè)務(wù); 所以 對(duì)于稅務(wù)局來看; 這個(gè)就是你的收入 部分的; 你要全額做收入哈??
2023-05-04
你好,這個(gè)四百萬是利潤嗎?還是要給其他企業(yè)
2020-08-19
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