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上家收到6%的倉儲費發(fā)票,給我們開13%的增值稅發(fā)票。中間的稅差怎么算是多少

2021-11-29 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-29 10:29

您好,。您好,倉儲發(fā)票開13%稅率,這是錯誤的。 錯誤的發(fā)票沒法算。

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快賬用戶8230 追問 2021-11-29 10:30

您好老師 假設不是倉儲發(fā)票 別的發(fā)票的話 這個稅差怎么算

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快賬用戶8230 追問 2021-11-29 10:38

你好老師 這個怎么算

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齊紅老師 解答 2021-11-29 10:40

在6%的時候10000銷售額換算為不含稅的=10000/1.06=X 在13%的時候售價=X *(1%2B13%)=Y? 差額=x-Y? 這樣算?

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您好,。您好,倉儲發(fā)票開13%稅率,這是錯誤的。 錯誤的發(fā)票沒法算。
2021-11-29
你好 13%-6%=這樣稅差這樣計算
2021-11-29
您好,這個是可以的呢
2022-12-12
你好,你們是提供單純出租,還是有出租有服務
2021-04-23
你如果說開的是三個點的專票,那么你就是小規(guī)模納稅人呀,你本身就不可以抵扣進項,你指的稅差是什么,你就不存在稅差的問題。
2021-01-31
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