同學(xué)你好 你的問題是什么
你好,老師,請問公司要建內(nèi)賬,不是新公司,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款這幾個數(shù)據(jù),可以作為初始數(shù)據(jù)建賬套嗎?
老師,請問在預(yù)付款時沒有科目沒寫預(yù)付款,寫的是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。 收到貨的時候 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 能不能消帳
你好,老師,請問期初建賬的時候,所有的銀行存款,存貨,應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)付,應(yīng)收利息都是作為實(shí)收資本。
老師好,庫存現(xiàn)金,銀行存款,其他貨幣資金,應(yīng)收票據(jù),應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收股利,應(yīng)收利息,其他應(yīng)收款,的每個會計(jì)科目的輔助核算項(xiàng)目是什么呢? 謝謝
老師好,庫存現(xiàn)金,銀行存款,其他貨幣資金,應(yīng)收票據(jù),應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收股利,應(yīng)收利息,其他應(yīng)收款,的每個會計(jì)科目的輔助核算項(xiàng)目是什么呢? 謝謝
我司收到一張專票,因開票有誤,如果下個月被全額紅沖的話,勾選平臺能看到紅字專票嗎?原藍(lán)色專票還能勾選嗎?
供方4月份開票,需方已認(rèn)證抵扣。5月供方紅沖,確認(rèn)單上寫無需確認(rèn),6月初,需方已在附表2填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但提示確認(rèn)單和稅務(wù)局比對不符,該如何處理
老師,15以前的賬,貨款付了,發(fā)票沒有開進(jìn)來要怎么處理,現(xiàn)在也開不進(jìn)來了
老師,個稅客戶端那里個稅已申報,工資填錯了要重新申報怎么操作?
老師,現(xiàn)金是負(fù)數(shù),要怎么去調(diào)成正數(shù)?
老師,您好,個稅專項(xiàng)附加扣除,是不是父母都是60歲標(biāo)準(zhǔn)
老師個體戶我今天點(diǎn)了預(yù)檢狀態(tài)就變?yōu)榍逅懔丝梢猿蜂N嗎
在筋斗云里面做日記賬,只用登記支出,是不是科目就一直用銀行存款就行
老師,請問因質(zhì)量問題,退運(yùn)回來的貨物要怎么處理?外貿(mào)出口的
今天開通的個體戶日期要怎么選擇啊