你好,職工教育經(jīng)費(fèi)的專票可以抵扣的,你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售嗎?
咨詢一個(gè)問(wèn)題,老板小孩培訓(xùn),開(kāi)了一張教育發(fā)票 能入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?是不是工資總額的2.5%可以抵扣 2、這個(gè)跟福利費(fèi),工資總額的14%不沖突吧
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,想問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅我們不能抵扣培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額了,我們開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)專票,對(duì)方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
老師,公司收到一張叉車證復(fù)檢費(fèi)用的專票,開(kāi)的培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)入職工教育經(jīng)費(fèi)的專票可以抵扣嗎?還是簡(jiǎn)易辦法的
我們老板報(bào)了一個(gè)培訓(xùn)班,開(kāi)了一張非稅收收入的電子票據(jù),抬頭是個(gè)人名字,但是是公司付款的,金額有24萬(wàn),可以入賬嗎?作為職工教育經(jīng)費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,收到一張去年未入賬的普票,開(kāi)票明細(xì)是“非學(xué)歷教育服務(wù)培訓(xùn)”,請(qǐng)問(wèn)可以直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎
老師你好,幫我看一下我的中級(jí)會(huì)計(jì)師的課程明年開(kāi)課可以嗎?
為什么2025年2月10號(hào),又退回兩件屬于非調(diào)整事項(xiàng)。
國(guó)家信息公示系統(tǒng),解散事由填寫(xiě)時(shí),公司股東會(huì)在6月決議解散,系統(tǒng)已經(jīng)公示了,這個(gè)決議時(shí)間還能變更嗎?現(xiàn)在能成立清算組嗎?
老師 此題正確答案是B 但是為什么用24000除以6呢
老師,上年的憑證裝訂了,現(xiàn)在又補(bǔ)附件,直接付粘貼單后邊可以嗎?因?yàn)楦墩迟N單上得增加張數(shù)
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
外資企業(yè)有沒(méi)有規(guī)定用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問(wèn):第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
不是,我們收到的發(fā)票是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅的專票,培訓(xùn)費(fèi)這樣的專票是可以抵扣嗎?有條文嗎?
叉車證是員工個(gè)人的證書(shū),這個(gè)叉車證進(jìn)行復(fù)檢培訓(xùn),有點(diǎn)福利性質(zhì)的,我們做職工教育經(jīng)費(fèi),這個(gè)專票是可以抵扣的是吧?
可以的,201636號(hào)文件里面沒(méi)有規(guī)定培訓(xùn)服務(wù),不允許抵扣增值稅,所以他就可以抵扣。