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2021-11-29 08:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-29 08:56

您好!應(yīng)該是D不對(duì) 出口企業(yè)或其他單位首次向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口退(免)稅,應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退(免)稅備案。而不是按季度備案 abc都是對(duì)的哦,您再理解理解哦

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您好!應(yīng)該是D不對(duì) 出口企業(yè)或其他單位首次向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口退(免)稅,應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退(免)稅備案。而不是按季度備案 abc都是對(duì)的哦,您再理解理解哦
2021-11-29
你好   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 所以選擇:C選項(xiàng)?
2023-04-25
按以前走的話是14 因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)損失走營(yíng)業(yè)外支出 現(xiàn)在是資產(chǎn)處置損益 訴訟走管理費(fèi)用
2020-08-25
您好,解答如下 本期應(yīng)交所得稅費(fèi)用=本期應(yīng)交所得稅100*25%=25 遞延所得稅費(fèi)用=(30-20)+(30-34)=6 當(dāng)面應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=25+6=31
2022-07-26
您好,您的6答案是正確的。7應(yīng)為abd。
2020-08-17
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