你好,你好,這個是別人欠你們的錢,借庫存商品貸應收賬款。
司對往來結(jié)算只設“應收賬款”和“應付賬款”賬戶,不設“預收賬款”和“預付賬款”賬戶。2020年末應收賬款總賬賬戶余額為1000萬元,應收甲公司的貨款是500萬元,應收乙公司的貨款是800萬元,應收丙公司的貨款是貸方300萬元,壞賬準備賬戶余額130萬元。應付賬款總賬賬戶余額為1500萬元,應付A公司貨款是700萬元,應付B公司貨款是1000萬元,對C公司有預付貨款200萬元,2021年全年發(fā)生采購、銷售及收付款業(yè)務如下:向甲公司銷售商品,共計600萬元,甲公司只付了一半的貨款,其余暫欠。向丙公司銷售商品,共計500萬元,超出預收款部分尚未結(jié)清。收到甲公司貨款1000萬元,部分是甲公司預付給我方的
應收賬款10元,應付賬款6元。應收賬款用物品抵貨款,公司可以用貨品在抵應付賬款嗎?怎么做賬?
請問免稅可抵扣進項貨物100元,可抵扣進項9元,應付賬款100元,稅款怎么做抵扣賬務處理
一預到底是指什么? 采購貨物,只用預付賬款,不用應付賬款 銷售貨物,只用預收賬款,不用應收賬款 也就是平時做賬只用預付賬款與預收賬款,不用應付賬款與應收賬款,這樣理解是嗎?
一應到底是指以下哪個? 采購貨物,只用應付賬款,不用預付賬款 銷售貨物,只用應收賬款,不用預收賬款 也就是平時做賬只用預付賬款與預收賬款,不用應付賬款與應收賬款,這樣理解是嗎?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
這個分錄涉及稅費嗎?
抵押物是商鋪,固定資產(chǎn)嗎?
這個入賬的附件是什么呢?合同
對方需要給你們開發(fā)票的,如果開專票的話,你可以抵扣的。
如果對方轉(zhuǎn)讓的是商鋪的話,借固定資產(chǎn)貸,應收賬款。
這個是應收賬款,需要對方給我們開發(fā)票
是的是的,對方給你們開發(fā)票。
對方給我們開發(fā)票,開什么發(fā)票呢?銷售發(fā)票,買房子給我們嗎?~~我們收到發(fā)票抵扣應收賬款?
可以用收據(jù)嗎?合同
開不動產(chǎn)的就可以的,開房屋的都行。
你好,你有收據(jù),沒法抵扣所得稅的。
用收據(jù)沒法抵扣所得稅,是在所得稅環(huán)節(jié),需要把這個扣除嗎?匯算的時候
賬務的話是可以正常進行的,用收據(jù)
對的是的,賬上正常做匯算清繳調(diào)增就可以。
匯算清繳調(diào)整是每年都需要嗎?還是說今年就行?
每年都有的次年的五月底
每年都需要匯,算調(diào)整到什么時候才可以不用調(diào)整呢?到注銷清算了嗎?會影響多久呢?
匯算清繳是每年的五月底之前,只要你做了成本費用,沒有發(fā)票的次年匯算清繳都需要調(diào)整。
注銷了就不需要申報,不需要做匯算。
在實際操作中,今年調(diào)整,明年又沒有調(diào)整,會有影響嗎?忘了
有影響的,如果稅務局查帳的話,抽查到你們的話,你們少交了所得稅,他會要求你們補上的。
公司怎么自查?有哪些項目需要調(diào)增或調(diào)減?
你們平時做賬的時候,哪些沒有發(fā)票,你自己做出來。
單獨做出來 你匯算清繳的時候,一筆直接做調(diào)整就可以的。
沒有發(fā)票的就必須做,調(diào)增嗎?哪些是符合條件的?可以沒有發(fā)票,還有哪些情況是調(diào)減的?
你好,沒有發(fā)票的成本費用都要調(diào)增,除非個人銷售給你們,給你們開了收據(jù),備注了個人名字身份證號,支出金額,支出項目不超過500的,這種可以抵扣企業(yè)所得稅。