借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款
請教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗檢測的(取得收入時收取技術(shù)咨詢服務(wù)費),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經(jīng)費,收到時借銀行存款,貸專項應(yīng)付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務(wù)成本,同時結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)費用,貸研發(fā)支出-費用化支出;還是直接在領(lǐng)用時借研發(fā)支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?】支付費用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用;那么專項應(yīng)付款科目什么時候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時一次性轉(zhuǎn)
老師好 想咨詢一下房地產(chǎn)公司年底收到銀行開具平時手續(xù)費專票,該如何寫分錄呢?日常發(fā)生直接計入財務(wù)費用啦 是不是需要調(diào)到預(yù)付賬款科目 收到發(fā)票在計入財務(wù)費用呢
老師好,年底審計時,事務(wù)所調(diào)整了一些賬,比如有些費用原先計入研發(fā)費用,審計認(rèn)為應(yīng)計入到銷售費用;發(fā)現(xiàn)了一筆費用重復(fù)入賬,金額一萬多,需要沖減。對應(yīng)收賬款進行重分類,比如收款未開發(fā)票的,重分類到預(yù)收賬款。 最終公司會計按照審計提出的調(diào)整內(nèi)容在12月份做了差錯更正的分錄,審計報告的財務(wù)報表跟賬上的一致。 這種屬于【出具無保留意見審計報告】嗎?
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費用計入到預(yù)付賬款里的,什么時候掛賬費用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當(dāng)月都要計入當(dāng)月的費用的。那這種的話,我們財務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因為得價稅分離啊
老師,有個問題想咨詢一下,公司在供應(yīng)鏈的資金里面進行了一筆融資,就是將債務(wù)賣給了銀行,有關(guān)于這一筆債務(wù)如何處理呢?直接做借銀行存款 貸應(yīng)收賬款嗎?相關(guān)的利息費用就是借:財務(wù)費用~利息 貸:銀行存款。相關(guān)的手續(xù)費就計入到借:財務(wù)費用~手續(xù)費,貸:銀行存款,相關(guān)的融資平臺也收取了一筆手續(xù)費,也是計入財務(wù)費用手續(xù)費用嗎?
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會引來什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,銷項稅額可以留到下月抵扣嗎?
老師,8月份的進項稅額暫時不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會計分錄?
1:轉(zhuǎn)出未交增值稅 2:未交增值稅借方/貸方分別核算的是什么? 怎樣通俗的理解?
你好,銷售冷庫設(shè)備如何開票?
現(xiàn)金的賬面余額特別大。怎么處理?老師
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師幫我算下6月結(jié)余單價,我發(fā)您郵箱了,我把銷售單價寫上去了。 感覺我算出來的結(jié)果一團亂啊
老師,小規(guī)模公司自然人扣激端本月收入可以填0嗚
建筑公司建一棟別墅需要很長時間,每月怎么確認(rèn)成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做賬?后期跟實際成本不一樣怎么處理?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
有點不理解
日常:借銀行、預(yù)付 貸其他應(yīng)付款 收到發(fā)票:借財務(wù)費用、應(yīng)交稅費—進項稅 帶:預(yù)付賬款 這樣正確嗎?
我那個是收到發(fā)票的業(yè)務(wù),你平時就是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師好 平時借方可以是預(yù)付賬款嗎 還是要其他應(yīng)收款呢。
都可以的,莫糾結(jié)哈。吧賬做平就是了
好的 謝謝老師哈 因為平時預(yù)付賬款習(xí)慣了
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦