那對方是不是小規(guī)模小規(guī)模,開普通發(fā)票季度45萬可以免增值稅的?
老師,你好,我想問一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣東西會開增值稅專票出去,買東西對方也開專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)) 這樣嗎,因?yàn)檫@個不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師 請教一下 比如一張發(fā)票 收到專票113 我可以少交13進(jìn)項(xiàng) 25所得稅 如果是普票113 我只是少交28.25所得稅 從金額上看專票我要交的稅更少 那么開票方開專票交的稅就更多 所得開票方一般更愿意開普票 收貨方更希望拿專票 可以這樣理解嗎 另外對收貨方來說 專票還有其他好處嗎?
老師,在網(wǎng)上買東西經(jīng)常有的賣家同樣稅點(diǎn)如果開專票要額外收錢,對他們來說有什么普票的額外優(yōu)惠嗎
老師,我想問一下就是我們公司股東買了一百多萬的車子,現(xiàn)在將買車子的發(fā)票開到我們公司名下,這樣的我們可以取得13%點(diǎn)的專用發(fā)票,老板說過幾年賣出去的話,我們需怎么處理(他的意思是說如果把那個車子賣出去的話,是減半值收這個稅點(diǎn)嗎?還是怎么?同時有什么風(fēng)險!如果買出去的話開的銷售發(fā)票是多少點(diǎn)呢?
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實(shí)要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點(diǎn)的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險點(diǎn)嗎?因?yàn)槭墙ㄖ荆吹览響?yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險點(diǎn)嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實(shí)按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因?yàn)槭卿N售。
老師,個人代開勞務(wù)發(fā)票公司代扣個人所得稅,由公司交,怎么賬務(wù)處理
總公司是中型企業(yè)的一般納稅人,分公司注冊成小規(guī)模公司,附加稅和企業(yè)所得稅還能享受減半的優(yōu)惠嗎
什么時候的交易費(fèi)用計入?長投初始投資成本呢?
老師,請問法人在公司沒有工資,交社保的話費(fèi)用怎么分?jǐn)??還是全部由公司承擔(dān)?
老師,幫我看一下這道題分錄寫的對不對,采購原材料一批,材料不含稅價款為500,000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65,000元,價稅合計565,000元。采購方已通過預(yù)付賬款支付162,500元,剩余款項(xiàng)402,500元以銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)清。截至交易完成日,該批材料尚未驗(yàn)收入庫。
老師您好,我想問下就是我有預(yù)繳的增值稅,我現(xiàn)在的情況是我把預(yù)繳的增值稅申報完,然后申報本地的增值稅,然后進(jìn)項(xiàng)抵扣完,然后這個稅款,就不是我的進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的數(shù)字,我想問下這個金額對不上是不是跟預(yù)繳有關(guān)系
2024年申報主營業(yè)務(wù)成本和取得發(fā)票不一致要補(bǔ)票有日期限制嗎?
老師,請問404題選項(xiàng)B,計入其他綜合收益的不是還有其他債權(quán)投資么,他的匯兌差異不是計入財務(wù)費(fèi)用么,為什么選項(xiàng)b是對的呢
抵扣發(fā)票要重新打印裝訂嗎
工商年報的從業(yè)人數(shù),我按12月的,就是一人,然后前面11個月有幾個月3人,有幾個月2人,社保2個人買。取幾人
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一般納稅人的話,不管開專票還是普票,都是一樣交稅。