同學(xué)你好 對的 是這樣
進(jìn)口貨物成本包括關(guān)稅完稅價格加上關(guān)稅,還應(yīng)該有一些其它費(fèi)用,請問哪些入成本,哪些入費(fèi)用?這是代理公司給我們的結(jié)算單
老師,請問進(jìn)口商品的入庫成本,是不是應(yīng)該是和海關(guān)繳款書(增值稅),上的完稅價格(包括了關(guān)稅的)基本一致,就是再加上入庫前的一些零星費(fèi)用
老師,請問下,海關(guān)進(jìn)口專用繳款書,一份是關(guān)稅,一份是增值稅,那貨物的成本是按照那個價格記錄?是要按照報關(guān)單上的單價數(shù)量然后換算嗎?還是就是增值稅專用繳款書上的完稅價格加上關(guān)稅就是貨物成本了?
企業(yè)從國外進(jìn)口一批需要交納消費(fèi)稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價格為540000元,按規(guī)定應(yīng)繳納關(guān)稅108000元,“海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書注明的消費(fèi)稅為72000元、“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”注明的增值稅為93600元。進(jìn)口商品已驗收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支付。假定進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅稅率為10%、增值稅率為13%。下列分錄正確的是()。A借:庫存商品720000B借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)93600
老師,進(jìn)口業(yè)務(wù)的海關(guān)增值稅和海關(guān)關(guān)稅,外賬是關(guān)稅計入庫存商品成本,增值稅直接做借方進(jìn)項稅額當(dāng)月做抵扣。那么如果是做給老板看的那個賬務(wù),可不可以直接新建“銷售費(fèi)用-海關(guān)增值稅/海關(guān)關(guān)稅”,發(fā)生的時候直接做費(fèi)用,而庫存商品還是實際成本的價格? 同理,進(jìn)銷抵扣之后要交的增值稅,做給老板看的賬務(wù)可以直接新建“銷售費(fèi)用-增值稅”這樣做嗎?因為庫存商品出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本和入庫銷售收入都是含稅價入賬的
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項稅
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝