同學(xué)你好 這個得重新開
老師,我一張正確的普通發(fā)票被我不小心作廢了,客戶不給退回,這個要怎么辦?
老師早上好,我不小心在做賬的增值稅普通發(fā)票原件上蓋了作廢章,第二聯(lián)沒蓋,也已經(jīng)給對方了。我現(xiàn)在可不可以拿第一聯(lián)做賬了。就是這種的。
老師我們這個月有兩張普票應(yīng)該作廢,銷售記賬聯(lián)跟購買方記賬聯(lián)都在我們這里,但是系統(tǒng)忘記作廢了。這個月需要把需要作廢的發(fā)票按正常發(fā)票一張算收入,下月再紅沖嗎?下個月紅沖需要上個月銷售方記賬聯(lián)跟購買方記賬聯(lián)一起嗎?
不小心姜作廢章蓋到一張正常普通發(fā)票上了,我們銷售方的那一聯(lián)上了,給客戶的那張好著,怎么辦,需要作廢發(fā)票嗎?
老師,您好,不小心把正常的發(fā)票上蓋了作廢章,是記賬聯(lián),那這張發(fā)票還能做賬用嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那作廢還得把客戶那張追回來廢掉,重新給客戶開是嗎?零售的,都聯(lián)系不上客戶了怎么辦
就蓋成這樣子了,不能正常給外賬做賬了嗎?
同學(xué)你好 對的 這個不能