45萬普通發(fā)票可以免增值稅,如果超過的或者是開了專票,按照不含稅的金額乘以1%。

我們是小規(guī)模納稅人,因為現在疫情,享受政策優(yōu)惠,按征收率1%剛給買方開了專票,我們下回申報增值稅的時候,按多少交增值稅
個體戶小規(guī)模納稅人現在優(yōu)惠政策開票是按1%,請問交增值稅的時候是怎么算的???
老師,問一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票?,F在報增值稅的時候應該怎么填列啊。
老師 這個增值稅小規(guī)模納稅人最新的稅收優(yōu)惠政策是不是說的是小規(guī)模開具 3%普票按 1%來計算進項啊,那小規(guī)?,F在開具 5%的普票呢
小規(guī)模和小個體1%的增值稅發(fā)票的優(yōu)惠政策截止到什么時候結束?政策具體是哪個?
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司。現在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提
老師,業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務提供給我的報關費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結轉成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
如果開100萬就*1%,交1萬增值稅是嗎
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。