同學(xué) 這個(gè)A B 公司都是增值稅專用發(fā)票嗎? 這個(gè)從稅費(fèi)承擔(dān)上是一樣的。 但是從資金占用角度可能是B ,不用去認(rèn)證A那么多的進(jìn)項(xiàng)票。
因?yàn)楫a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,我單位要承擔(dān)一筆賠償款,對(duì)方?jīng)]有開具賠償款的發(fā)票給我們,要我們開一個(gè)收據(jù)來減少往來款,我借方做銷售費(fèi)用也不合理吧,自己?jiǎn)挝婚_的收據(jù),正確應(yīng)該怎么做
我公司從上家單位承接業(yè)務(wù),因一開始合同暫定稅率為13%,上家單位開具了500萬發(fā)票給業(yè)主,之后簽訂合同時(shí),稅率為9%,我公司與上家單位簽訂的也是9%合同?,F(xiàn)上家單位要求開具13%的500萬發(fā)票給他們,我公司現(xiàn)在該如何開具
同樣開500萬發(fā)票,A單位開13%(要求我們自己承擔(dān)10%的稅) B單位開3% ,哪個(gè)對(duì)我們收票方有利,
我們是承辦比賽的單位,一直都是開普通發(fā)票?,F(xiàn)在有個(gè)客戶公司要求我們開專票,那這個(gè)要去稅局代開?還是自己申請(qǐng)專票開?
核算主體:房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)商 事件:開發(fā)商將1500萬產(chǎn)值發(fā)包給總包單位,總包單位將500萬產(chǎn)值分包給分包商。 分包商開票稅率13%,總包單位開票稅率9%。結(jié)算時(shí) 總包單位要求開發(fā)商承擔(dān)稅費(fèi)。理由為:收分包商57.52萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額,自行開票銷項(xiàng)稅額123.85萬元?,F(xiàn)要求開發(fā)商承擔(dān)差額66.33萬元。 問題:1、總包這樣要求是否合理? 2、總包除了需要繳納增值稅及附加稅,還需要承擔(dān)什么稅費(fèi)? 3、在開發(fā)商的角度,如何給出理由維護(hù)自己的利益?
注銷稅務(wù),其中個(gè)稅,沒申報(bào)的需要補(bǔ)申報(bào)嗎,
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師很專業(yè),我們主要從稅的角度考慮,我算著不會(huì)了···· 主要為了取得進(jìn)項(xiàng)票
同學(xué) 你好,這個(gè)要結(jié)合你們公司有多少的銷售收入,產(chǎn)生多少的銷項(xiàng)稅額。 然后再對(duì)應(yīng)地取得相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票。 可以大概估算一下,先把你們公司的銷項(xiàng)稅額算出來。