你好,因為你可能用到了負(fù)數(shù),或者是貸方使用了成本費(fèi)用數(shù)據(jù)
利潤表,我按照每個月到本年累計去列明,為什么每個月(看科目余額表手動填寫進(jìn)利潤表)的利潤總額合計,會跟本年累計(金蝶系統(tǒng)套公式算的)得數(shù)不一致
我在填電子稅務(wù)局的財務(wù)報表利潤表的時候,我按照我做賬導(dǎo)出來的利潤表季報的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,如果我本年累計金額填對了,本期金額就和我做賬里面的本期金額對不上呢,稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額,本年累計就自動算出來或填本年累計本期金額就自動算出來,和財務(wù)軟件上的兩個數(shù)據(jù)不能完全對應(yīng)上怎么處理
老師 企業(yè)所得稅季報的計算原理是,本季度三個月的利潤總額(不考慮減免),乘以稅率,是嗎?我們實際網(wǎng)上填報時,填的是利潤表中 本年 累計金額欄的利潤總額?系統(tǒng)會自動減去以前季度的,自動計算是嗎?
老師你好2022年1月1~2022年12月31,這個資產(chǎn)負(fù)債表的話,我就按照這個季度的數(shù)據(jù)來照抄嗎?因為利潤表的年報數(shù)據(jù)系統(tǒng)有了本年累計金額,還有上一年的金額系統(tǒng)自動出來的啦,我不用填寫
小規(guī)模系報利潤表中本月數(shù)可以不填嗎只填寫本年累計數(shù),本年累計數(shù)是根據(jù)我們公司做帳系統(tǒng)里面帶出來的數(shù)復(fù)制到稅務(wù)局利潤表本年累計數(shù)那一欄的,所得稅報表中業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本利潤總額跟利潤表報的是一致的這樣會有影響嗎不填本月數(shù)的話會有影響。
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
那我每月的科目余額表里,是不會跟著顯示負(fù)數(shù)的嗎?還是?我有時候看某個科目的明細(xì)賬年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和利潤表公式算出的得數(shù)不一致
會啊,你的明細(xì)賬連著你的科目余額表啊 是不一致的,你要看你的序時賬啊
但實際上,我是想知道利潤表的公式算出的數(shù)據(jù),去哪里可以查證。例如說我之前就是看某個科目明細(xì)賬年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),如果說明細(xì)賬對應(yīng)不上利潤表本年累計數(shù),那我要去哪里驗證這個利潤表的數(shù)據(jù)呢
這個不是公式的問題,是軟件的 問題,你查詢的時候,要查你的明細(xì)賬的
意思是,我利潤表不能用公式,要根據(jù)明細(xì)賬手動算?
我老板要每月利潤總額數(shù),但是我發(fā)現(xiàn)每月總數(shù)合計對不上,我給老板的利潤表的本年累計數(shù)
因為你使用了負(fù)數(shù)啊,或者是在貸方表示費(fèi)用的數(shù)據(jù)啊
在貸方表示費(fèi)用數(shù)據(jù)?
你是不是在貸方做賬了?
只有個財務(wù)費(fèi)用的,利息收入,做在了貸方,并且這種情況只是偶爾
你看一下差額是不是就是貸方的金額,或者差額是0.5倍或者是2倍
財務(wù)費(fèi)用的明細(xì)沒有問題,倒是其他科目沒有上面說的兩種情況的,有問題,對不上。差額會差在哪里,會差在,例如說有沖減費(fèi)用的情況,明細(xì)賬年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)就和利潤表得數(shù)差在這里。
有的時候系統(tǒng)無法正確結(jié)轉(zhuǎn)啊