計(jì)入固定資產(chǎn)的,固定資產(chǎn)折舊就是購(gòu)買價(jià)%2B購(gòu)置稅的金額合并起來(lái)計(jì)算每年折舊額
老師我公司把不該入固定資產(chǎn)的車輛誤入在公司的固定資產(chǎn)并已經(jīng)提取了折舊,現(xiàn)在要把這這車轉(zhuǎn)入到庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)購(gòu)車的車輛購(gòu)置稅也放入到固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)在要從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到存貨,可是購(gòu)置稅該怎樣處理呢?也一同隨固定資產(chǎn)原值轉(zhuǎn)入到庫(kù)存商品科目嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
你好,公司購(gòu)入車輛,繳納車輛購(gòu)置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,如果計(jì)入固定資產(chǎn)是也要折舊嗎,還是什么呢,如果后面折舊完成,還剩余車輛購(gòu)置稅的金額沒(méi)完成剩余要怎么處理呢
公司買車,車子的車輛購(gòu)置稅還沒(méi)交,沒(méi)上牌,車子的車輛購(gòu)置稅還沒(méi)交,但是車子的發(fā)票已拿到,可以先把車子入賬,折舊正常提,后面等車輛購(gòu)置稅繳納了,再紅沖前面入賬的固定資產(chǎn),重新入賬么?
22.12月根據(jù)車輛購(gòu)置稅發(fā)票,入賬固定資產(chǎn)51萬(wàn)元,2023年每月計(jì)提折舊了。 2023.11月發(fā)現(xiàn)車輛購(gòu)置稅5萬(wàn)元沒(méi)有入固定資產(chǎn)。 現(xiàn)在怎么處理?折舊怎么處理? 全部沖銷了寫正確的嗎?還是?
22.12月根據(jù)車輛購(gòu)置稅發(fā)票,入賬固定資產(chǎn)51萬(wàn)元,2023年每月計(jì)提折舊了。 2023.11月發(fā)現(xiàn)車輛購(gòu)置稅5萬(wàn)元沒(méi)有入固定資產(chǎn)。 現(xiàn)在怎么處理?折舊怎么處理? 全部沖銷了寫正確的嗎?還是?
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
購(gòu)買價(jià)是價(jià)稅合計(jì)的金額的是吧
你是一般納稅人還是小規(guī)模
一般納稅人
那是用不含稅金額的額
嗯嗯,好的
好的,客氣,幫到你就好 ?