你好,那房子給子公司了嗎?你們不在使用了。
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們公司是生產(chǎn)定制產(chǎn)品的,這個(gè)產(chǎn)品出售兩千萬(wàn),母公司1-9月生產(chǎn),子公司10-11月生產(chǎn),這兩千萬(wàn)都給子公司,母公司讓子公司承擔(dān)1-9月的采購(gòu)費(fèi)用和人員成本,但是母公司還租了房子和裝修,租房和裝修母公司財(cái)務(wù)走的是攤銷,那怎么把后期攤銷轉(zhuǎn)到子公司上?或則老師給我個(gè)好聯(lián)系
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司租房和裝修賬上都做的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在關(guān)于這個(gè)合同的一切都轉(zhuǎn)給子公司,那母公司后期的待攤費(fèi)用怎么辦?老師,給學(xué)生一個(gè)建議,謝謝
新成立的公司,然后又成立了一個(gè)全資子公司,還在籌建期!請(qǐng)問(wèn)辦公室和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的裝修費(fèi)用,房租費(fèi)!要怎么在母子公司之間分?jǐn)偤怂惆。楷F(xiàn)在付的這些費(fèi)用都是母公司打款,發(fā)票也是開(kāi)給母公司的??
老師 我們公司新租的辦公場(chǎng)地 現(xiàn)裝修中 有一部分沒(méi)有發(fā)票 都是轉(zhuǎn)給他個(gè)人的 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 這個(gè)待攤費(fèi)用也是要匯算清繳時(shí)調(diào)回來(lái)嗎
老師,想請(qǐng)教下,酒店開(kāi)業(yè)期間的開(kāi)辦費(fèi)(裝修費(fèi)),已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修工程 貸:預(yù)付賬款-**公司,然后再分月攤銷,現(xiàn)在是有業(yè)主轉(zhuǎn)裝修費(fèi)進(jìn)來(lái)了,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這裝修費(fèi)用要沖減長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和預(yù)付賬款,這筆錢沖抵我們酒店欠裝修公司的應(yīng)付賬款,那收到這業(yè)主打的裝修款,借方:銀行存款,貸方:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi),那我沖減裝具修公司的欠款預(yù)付賬款這筆怎么寫分錄 ,
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開(kāi)完,申為一般納稅人后還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹(shù)木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開(kāi)
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開(kāi)具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)員工同時(shí)在幾處取得工資,在我們這邊需要連續(xù)工作到8月份,這個(gè)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)呢
對(duì),租的房給子公司使用了
老師,怎么處理了
你好,按規(guī)定的話,應(yīng)該是按轉(zhuǎn)租處理。
老師,需要簽轉(zhuǎn)租合同嗎?
你好,最好是有這個(gè)一個(gè)合同,以防稅務(wù)局查賬。