你好 用復印件就可以不用重開?
老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開了2次專票,本來之前開的一張票應該收回來沖紅的,但是第二次開具的時候,發(fā)票還沒有拿回來,后來對方回復之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現在沒有拿到票的情況下,把第一張發(fā)票沖紅嗎?這樣會不會完成我這個月這個稅率是負數,還要退稅呢?
老師好,客戶發(fā)票丟了 ,應該是快遞沒讓本人簽收 可以補開嗎? 還是我把底聯復印蓋章?應該怎么處理這種情況
老師,去年底新接收的公司情況是這樣的,貨幣資金資產200=負債36000+實收資本30000-未分配利潤65800, 1,我是不是應該讓上一家公司把他們前五年的賬要過來, 2,實收資本,我們領導問怎么處理好,是否給原法人還是記自己名下?原來公司虧損買入,虧65800,那么還用給原法人錢嗎? 3,如果記在現法人名下,應該馬上補交印花稅,對吧 我做個撤資就可以了,對吧
您好 老師我4.6收到一張專票 但是客戶把我方稅號開錯了 我沒有認證 這個發(fā)票 我5月份給客戶快遞抵扣聯和記賬聯回去了 然后他們5月份開了紅字發(fā)票 我這邊應該怎么處理?
老師 給客戶郵寄的專票 快遞員給弄丟了 像這種情況該怎么處理呢 我把發(fā)票復印件蓋公章 給客戶 客戶能正常入賬抵扣嗎
老師您好,業(yè)務合同必須要訂到憑證里嗎
老師 研發(fā)人員產生的餐費 計入了福利費 后面所得稅申報的時候全額扣除嗎
老師,請問10月份發(fā)現之前7月的憑證有問題,紅沖的憑證是放在10月還是放在7月,我每次都是放在紅沖的那個月,7月,然后在7月的憑證后面再補充正確的憑證,不知道這樣對不對
老師 備注往來款的話是掛其它應付還是短期借款或者長期借款
收款方是A公司,開票方是B公司,同時收到一份說明:B公司委托A公司收款,B公司提供服務并且開具發(fā)票,雙方都蓋章。 這種情款可通過么?
酒店公司收入根據啥入賬 這筆分錄根據啥入賬?增值稅起征點多少
老師你好 未分配利潤可以用于購買固定資產 用以減少未分配利潤嗎
老師個體工商戶25年2季度還是定期定額,3季度開票99萬多,這次申報3季度才發(fā)現改成查賬征收,有什么辦法能改回到定期定額
老師您好,企業(yè)印刷的培訓手冊可以計入辦公費里嗎?還是必須計入教育經費里呢?服務行業(yè)不是業(yè)務提升性質的,就是業(yè)務流程和規(guī)章制度用于新員工入職的學習用,一直都是計入辦公費里的
老師好!我們是商貿企業(yè),有期初的數量單價金額,有本期購進的數量單價金額,有本期銷售的數量單價金額,問下本期成本我該怎么算?