您好 研發(fā)支出加計(jì)扣除不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅 不要做賬務(wù)處理
無形資產(chǎn)的研發(fā)支出費(fèi)用化的加計(jì)扣除部分要確認(rèn)遞延所得稅嗎?為什么
為什么無形資產(chǎn)研發(fā)支出不確認(rèn)遞延?加計(jì)扣除不是會(huì)影響利潤(rùn)嗎
研發(fā)支出加計(jì)扣除會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅嗎?要做賬務(wù)處理嗎?
老師,你好,我想問下,自行研發(fā)的無形資產(chǎn),在研究階段的研發(fā)支出全部費(fèi)用化。根據(jù)稅法規(guī)定,可以按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用75%加計(jì)扣除,在計(jì)算所得稅時(shí),需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
研發(fā)支出加計(jì)扣除需要賬務(wù)處理寫分錄?是季度申報(bào)企業(yè)所得稅就可以加計(jì)扣除還是匯繳時(shí)扣除?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
直接在所得稅匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除就是了,不需要其他賬務(wù)調(diào)整是嗎?
直接在所得稅匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除就是了,不需要其他賬務(wù)調(diào)整? 是的