你好,增加是在貸方的。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出增加,應(yīng)該是借方還是貸方
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該算進(jìn)借方還是貸方呢
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這個分錄該什么時候在借方什么時候在貸方。借方增加還是貸方增加借方減少還是貸方減少?
轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該在借方,還是貸方
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸方:應(yīng)交稅金:進(jìn)項(xiàng),還是借:應(yīng)交稅金~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方.:應(yīng)交稅金~進(jìn)項(xiàng)
小規(guī)模納稅人電商銷售稅率是多少,需要繳納哪些稅費(fèi)
請問老師,兩自然人各實(shí)繳50萬成立有限公司,現(xiàn)在一個人要退出,資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本100萬,未分配利潤負(fù)60萬,凈資產(chǎn)40萬,退出的人做平價股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是否應(yīng)該得款50萬—30萬=20萬?
在營業(yè)期,支付對公開戶驗(yàn)證費(fèi)怎么做賬
去年購買了一個固定資產(chǎn)當(dāng)時付了5萬,對方直接發(fā)票開的5萬1臺,現(xiàn)在對賬才發(fā)現(xiàn)是98000一臺,剩下的48000發(fā)票怎么開才能用呢?
我公司發(fā)包一項(xiàng)業(yè)務(wù)給外面已經(jīng)公司,簽合同時約定是6%的專票,現(xiàn)在對方公司只能開1%的專票,那我公司這邊應(yīng)該在原合同總價里減多少才能減少稅點(diǎn)上吧損失
老師,一張來自河北稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖的話 是不是必須要去原代開發(fā)票的稅務(wù)機(jī)關(guān) 紅沖。
停賬了,還沒給列入稅務(wù)異常,這種情況又不能收解除異常費(fèi)用。那是不是不收費(fèi)的了[捂臉]這種情況,是還可以vtx上傳補(bǔ)報(bào)嗎?
老師,國外的個人可以轉(zhuǎn)賬到國內(nèi)的外匯銀行戶嗎
老師您好,關(guān)于經(jīng)濟(jì)法中質(zhì)權(quán)的物權(quán)變動生效和對抗生效的時間點(diǎn),交付時物權(quán)生效,占有時對抗生效,交付了不算占有嗎
企業(yè)給債券利息是凈利潤之前給的?還是凈利潤之后給的?
對方上個月原材料運(yùn)費(fèi)發(fā)票開重復(fù)了,現(xiàn)在準(zhǔn)備紅沖原材料運(yùn)費(fèi),應(yīng)該怎么沖?原來的分錄是借:原材料,借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款,現(xiàn)在要按原分錄沖回去么
借預(yù)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
按原分錄沖行么
你這種的話你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和你增值稅申報(bào)表的不一致。
不一致,我將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里,不就行了么
好對的是的,那我寫的那個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就是一致了,就不用做緣分綠紅沖了。
那進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個分錄應(yīng)該怎么做?
你好,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。