你好,你是說的是余額方向的嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個(gè)借方貸方都是代表什么意思
老師好,不是說數(shù)字大的是貸方,為啥,后面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和減免稅款在貸方?
如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直在貸方嗎?還是需要結(jié)轉(zhuǎn)?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這個(gè)分錄該什么時(shí)候在借方什么時(shí)候在貸方。借方增加還是貸方增加借方減少還是貸方減少?
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬手工帳,轉(zhuǎn)出未交增值稅發(fā)生額是放在借方,還是借貸方都有
老師,我們供應(yīng)商開一張發(fā)票,抬頭是公司的,收款人是個(gè)人的,因?yàn)樗莻€(gè)體戶,沒有用公司名稱去開戶,這樣可以付款嗎?還是需要重新開一張個(gè)人的抬頭
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會(huì)計(jì)分錄?問題二,麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
你好老師,我是人力資源公司的,我的甲方這個(gè)月要求代發(fā)的一部分保安人員的工資,讓轉(zhuǎn)到一個(gè)他們合作的保安公司賬戶里,讓他們代發(fā),不用給他們服務(wù)費(fèi),只有這一個(gè)月是這樣做。這個(gè)情況的話,需要和那個(gè)保安公司簽合同嗎?這種做法有沒有隱患
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會(huì)計(jì)分錄?以什么為準(zhǔn)作為原始憑證?問題二,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。這樣做是不是沒法體現(xiàn)電動(dòng)車給中獎(jiǎng)人員,麻煩老師再針對第一、二個(gè)問題一一答復(fù),謝謝老師一詳細(xì)答復(fù)一下。謝謝
老師,你好,比如我就是賣貨給客戶開發(fā)票開了20萬,然后現(xiàn)在因?yàn)榭蛻羲??;乜畈皇翘貏e好,他現(xiàn)在給我協(xié)商的結(jié)果就是按7折處理,那如果是這樣的話,我寫個(gè)函給他,然后我最終只能夠20萬,只能收回14萬,那余下的這個(gè)6萬,這個(gè)6萬賬務(wù)怎么處理呀?是根據(jù)我這個(gè)行直接做費(fèi)用轉(zhuǎn)費(fèi)用處理嗎?還是要怎樣去處理這個(gè)賬戶情況?
老師幫忙看一下這道題3000怎來的?
貨物發(fā)出,要做暫估收入,繳納增值稅嗎?
一張去年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票規(guī)格是0.6g*10瓶/盒,已開過退貨紅票,結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)商品單位開的有問題,商品單位是盒,開成了瓶,還需要供應(yīng)商紅沖重開嗎
老師我咨詢一下,老板有兩個(gè)公司,北京有股份,海南沒有。這兩個(gè)公司一個(gè)在北京一個(gè)在海南,員工保險(xiǎn)在北京公司上,工資在海南公司發(fā),這個(gè)怎么處理比較好
工資表是作為計(jì)提還是發(fā)放時(shí)的附件?。?/p>
是的。余額
你好 在貸方余額的
是和未交增值稅的余額一個(gè)方向嗎?
對的,是的,可以這么理解的。
未交增值稅貸方是應(yīng)該交是吧,借方是多交的錢。是不是每個(gè)月都要有轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅?
你好是的 是這么理解的
每個(gè)月需要交的增值稅=銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?加計(jì)抵減?簡易計(jì)稅是嗎?是這樣計(jì)算的嘛?
如果有留底的減去沒有的話,是這么做的