同學(xué)你好 誰(shuí)的名義出口的
我公司是一家外貿(mào)企業(yè),但是通過(guò)一達(dá)通代理出口的,國(guó)外的款匯到一達(dá)通賬戶上,然后通過(guò)一達(dá)通轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上,但是再轉(zhuǎn)給我們公司之前一達(dá)通扣除基礎(chǔ)費(fèi)和運(yùn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理
是不是一達(dá)通代辦退稅我就是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后我收到一達(dá)通代辦退稅款我就是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(代辦退稅)
一達(dá)通代理出口要開兩張發(fā)票,以0%折算人民幣那個(gè)作為13%增值稅專票開給一達(dá)通的不含稅價(jià)去開票,然后0%抬頭客戶,13%增專票抬頭是一達(dá)通嗎? 做賬以13%增專票做 借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后收到一達(dá)通退稅款我是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(代辦退稅) 然后那張13%增專票備注是“代辦退稅專用”是嗎
老師,我們公司通過(guò)一達(dá)通出口退稅,然后每個(gè)月開票給一達(dá)通,然后再?gòu)囊贿_(dá)通賬戶體現(xiàn)到公賬,請(qǐng)問(wèn)整個(gè)流程怎么做分錄呀
我公司通過(guò)一達(dá)通代辦出口退稅,先收到貨款113,然后開票給一達(dá)通113,然后一達(dá)通代辦退稅,然后把退稅款13扣手續(xù)費(fèi)1,打給我們12,怎么賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工個(gè)稅未做匯算,對(duì)公司有影響么
企業(yè)新建廠房發(fā)生的鉆探施工費(fèi)如何做分錄
分支機(jī)構(gòu)變更法人怎么變,要提供什資料?
何老師:我們是酒店行業(yè),其中一個(gè)股東每個(gè)月收公司1萬(wàn)元顧問(wèn)費(fèi),他找發(fā)票替代,買了 5.45 萬(wàn)黃金,我這個(gè)可以做什么費(fèi)用啊?
老師,知道結(jié)余數(shù)量,不知道結(jié)余單價(jià)和金額。我直接采用最新一個(gè)單價(jià)可不可以?多個(gè)單價(jià)也是采用一個(gè)最新的單價(jià)
老師這家公司A105050工資薪金支出取哪個(gè)數(shù)?
老師,好!我想問(wèn)下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個(gè)科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個(gè)月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時(shí),都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
以一達(dá)通的名義出口
同學(xué)你好 那你做內(nèi)銷的就可以
我知道做內(nèi)銷,但多收的12對(duì)應(yīng)科目是什么呢?
同學(xué)你好 12也是你的收入
營(yíng)業(yè)外收入嗎?
對(duì)的 是營(yíng)業(yè)外收入也可以
老師,比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?,?yīng)該做什么收入呢?
同學(xué)你好 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
感謝老師
老師,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,會(huì)涉及增值稅嗎?
會(huì)的 也可以一塊做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
明白了,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝