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老師,稅務上開票賬務處理:借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本貸庫存商品 實際工作中開票但是未發(fā)貨,這個會計分錄怎么寫,?

2021-11-22 15:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-22 15:18

你好 借應收賬款 貸預收賬款 應交稅費

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你好 借應收賬款 貸預收賬款 應交稅費
2021-11-22
同學你好, 銷售產(chǎn)品: 借:應收賬款113 貸:主營業(yè)務收入100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進項 銷售退貨 借:應收賬款-53 貸:主營業(yè)務收入46.9 應交稅費~應交增值稅~進項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負數(shù); 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-08-29
你好,這種情況只能是這樣處理了?
2021-09-16
您好, 是的,您的分錄是正確的,
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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