你好。你好,嚴(yán)格來說,這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的。應(yīng)該按正確的商品名稱開發(fā)票。
我公司是一般納稅人,從廠家那里購進(jìn)一輛汽車,廠家給開的增值稅專用發(fā)票,我公司為了掛牌,就用自己的稅控盤給自己開了一張機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這輛車我公司自用,那這項(xiàng)業(yè)務(wù),是正規(guī)的流程嗎?專用發(fā)票可以抵扣嗎?
老師您好,我有員工把公司的東西和自己的東西開票在一起了,增值稅專用發(fā)票,那我就我公司的物品抵扣稅嗎?一張發(fā)票抵扣一部分稅可以吧?
老師你好!員工買自用的東西,開錯(cuò)公司抬頭的增值稅專用發(fā)票,可以不做抵扣也不做處理嗎?
你好 老師 有員工自己從京東上買東西開出了我公司的專用發(fā)票,我們怎么做賬和抵扣
老師,我們公司買了一輛二手車,上家給我開了增值稅專用發(fā)票,13個(gè)點(diǎn)的增值稅,可以全額抵扣的吧?我收到增值稅專用發(fā)票,還有一張 二手車發(fā)票,這兩張能一起入賬嗎?謝謝
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
。分個(gè)人和企業(yè)的發(fā)票應(yīng)該分開開。
就是沒法分開了,可以這樣操作吧?
別人不給開了
。那你只能這樣做。稅務(wù)局查,到時(shí)再說。