學(xué)員你好,分錄如下 借:庫(kù)存商品197.65+5=202.65 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額25.69+0.45=26.14 貸:銀行存款202.65+26.14=228.79 借:銀行存款或應(yīng)收賬款等561.46 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入520 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額41.46 請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng),謝謝
1.要求計(jì)算2019年6月末此飛機(jī)的累計(jì)折舊金額并寫出有關(guān)會(huì)計(jì)分錄2.要求寫出購(gòu)入并安裝新發(fā)動(dòng)機(jī)的會(huì)計(jì)分錄。3要求寫出支付安裝費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。4.要求計(jì)算2019年初老發(fā)動(dòng)機(jī)的賬面價(jià)值,并寫出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。5.要求計(jì)算新發(fā)動(dòng)機(jī)安裝完畢投入使用固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值,并寫出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,能不能寫一下相關(guān)的分錄
求老師們能不能幫幫忙,這個(gè)記賬憑證的會(huì)計(jì)科目怎么寫,求會(huì)計(jì)科目跟相對(duì)應(yīng)金額,求詳細(xì)步驟,麻煩了
第二題求解,希望老師能清楚寫出會(huì)計(jì)分錄
求求老師,能不能寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,自己寫的好像不對(duì)
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄