學(xué)員你好,分錄如下 借:庫(kù)存商品197.65+5=202.65 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額25.69+0.45=26.14 貸:銀行存款202.65+26.14=228.79 借:銀行存款或應(yīng)收賬款等561.46 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入520 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額41.46 請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng),謝謝
1.要求計(jì)算2019年6月末此飛機(jī)的累計(jì)折舊金額并寫(xiě)出有關(guān)會(huì)計(jì)分錄2.要求寫(xiě)出購(gòu)入并安裝新發(fā)動(dòng)機(jī)的會(huì)計(jì)分錄。3要求寫(xiě)出支付安裝費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。4.要求計(jì)算2019年初老發(fā)動(dòng)機(jī)的賬面價(jià)值,并寫(xiě)出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。5.要求計(jì)算新發(fā)動(dòng)機(jī)安裝完畢投入使用固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值,并寫(xiě)出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,能不能寫(xiě)一下相關(guān)的分錄
求老師們能不能幫幫忙,這個(gè)記賬憑證的會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě),求會(huì)計(jì)科目跟相對(duì)應(yīng)金額,求詳細(xì)步驟,麻煩了
第二題求解,希望老師能清楚寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
求求老師,能不能寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,自己寫(xiě)的好像不對(duì)
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次