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親愛滴老師周末好,麻煩幫我寫一下這寫會計科目。歇歇您

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2021-11-21 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-21 11:25

20、借:生成成本-A產(chǎn)品8000 管理費用 600 制造費用 900 貸:原材料-甲材料 9500

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快賬用戶8718 追問 2021-11-21 11:27

老師是全部哦

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:28

21、借:生成成本-直接人工-甲產(chǎn)品20000 制造費用 15000 管理費用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資38000

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:29

嗯,現(xiàn)在只能一個個發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:31

22、借:管理費用-福利費 5320 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費5320

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:37

23、借:生成成本-制造費用轉(zhuǎn)入-A產(chǎn)品5000 生成成本-制造費用轉(zhuǎn)入-B產(chǎn)品1000 貸:制造費用6000

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:41

24、借:庫存商品-甲產(chǎn)品9000 庫存商品-乙產(chǎn)品5000 貸:生成成本-甲產(chǎn)品9000 生成成本-乙產(chǎn)品5000

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:44

24、借:銀行存款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850 25、借:應(yīng)收賬款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:45

25、借:銀行存款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850 26、借:應(yīng)收賬款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:47

27、借:銷售費用-廣告費2000 貸:銀行存款2000

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:48

28題是貨款還是貸款?打錯字了嗎

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快賬用戶8718 追問 2021-11-21 12:00

是錯字了

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:03

28、借:銀行存款8500 貸:應(yīng)收賬款8500 29、借:主營業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫存商品-甲產(chǎn)品6000 30、借:銀行存款1170 貸:其他業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷 170

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:57

31、借:其他業(yè)務(wù)成本600 貸:原材料-D材料600 32、借:稅金及附加 1000 貸:應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅600 應(yīng)交稅費-教育費附加400 33、借:應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅600 應(yīng)交稅費-教育費附加400 貸:應(yīng)付票據(jù)1000 34、借:銀行存款400 貸:營業(yè)外收入400 35、借:營業(yè)外支出800 貸:銀行存款800 36、借:主營業(yè)務(wù)收入90000 其他業(yè)務(wù)收入3000 營業(yè)外收入1000 貸:本年利潤 94000 借:本年利潤53000 貸:主營業(yè)務(wù)成本40000 其他業(yè)務(wù)成本2000 營業(yè)外支出400 管理費用5200 財務(wù)費用2400 銷售費用3000 37、借:本年利潤34000 貸:利潤分配-未分配利潤34000

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快賬用戶8718 追問 2021-11-21 13:06

好滴,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-21 13:33

不用客氣,能幫到你就好。

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20、借:生成成本-A產(chǎn)品8000 管理費用 600 制造費用 900 貸:原材料-甲材料 9500
2021-11-21
你好,稍等下,題目比較長
2021-11-21
20、借:生成成本-A產(chǎn)品8000 管理費用 600 制造費用 900 貸:原材料-甲材料 9500 21、借:生成成本-直接人工-甲產(chǎn)品20000 制造費用 15000 管理費用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3800 22、借:管理費用-福利費 5320 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費5320 23、借:生成成本-制造費用轉(zhuǎn)入-A產(chǎn)品5000 生成成本-制造費用轉(zhuǎn)入-B產(chǎn)品1000 貸:制造費用6000 24、借:庫存商品-甲產(chǎn)品9000 庫存商品-乙產(chǎn)品5000 貸:生成成本-甲產(chǎn)品9000 生成成本-乙產(chǎn)品5000 25、借:銀行存款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850 26、借:應(yīng)收賬款5850 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅850 27、借:銷售費用-廣告費2000 貸:銀行存款2000
2021-11-21
你好,第一個4500,第二個是512
2022-01-25
同學(xué),早上好 2019年分錄如下: ①期末抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤 借:營業(yè)收入 1600 貸:營業(yè)成本 1500 存貨100 ②確認遞延所得稅資產(chǎn) 借:遞延所得稅資產(chǎn)25 貸:所得稅費用25 2020年 ① 借:年初未分配利潤100 貸:營業(yè)成本100 借:營業(yè)成本80 貸:存貨80 ②確認遞延所得稅資產(chǎn) 借:遞延所得稅資產(chǎn)25 貸:年初未分配利潤25 借:所得稅費用5 貸:遞延所得稅資產(chǎn)5
2021-06-09
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