您好 是要問抵扣進(jìn)項稅嗎 客運服務(wù)的電子普通發(fā)票可以抵扣稅
取得飛機票的增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項
員工出差乘坐的飛機,開具的是增值稅電子普票,公司可以抵扣進(jìn)項稅嗎
員工外出辦公乘坐地鐵取得地鐵的增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?
員工坐飛機出差取得的電子普通發(fā)票可以抵扣嗎?
員工出差取得飛機票電子普票可以計算抵扣嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
計算抵扣是那一種票可以抵呢?我這張普通發(fā)票是在攜程訂的機票,抬頭是普票,稅額可以抵是嗎?怎么抵呢?
這個不可以? 這個應(yīng)稅服務(wù)名稱是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)? 不屬于購進(jìn)國內(nèi)旅客運輸服務(wù) 不能扣除
可以做費用嗎?
取得增值稅電子普通發(fā)票的,旅客運輸進(jìn)項稅額為發(fā)票上注明的稅額; 取得航空運輸電子客票行程單的,航空旅客運輸進(jìn)項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%; 取得鐵路車票的,鐵路旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9%; 取得公路、水路等其他客票的,公路、水路旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%;
這個是可以做費用的
好的,謝謝老師
不客氣? 麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價? 謝謝