https://wk.baidu.com/view/a5575f4643323968001c921c?pcf=2 看看這里對你有幫助
增值稅的含義并列示明細(xì)項目
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價均為不含增值稅價格,6月份該企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),試完成有關(guān)會計分錄。(提示:下列業(yè)務(wù)中,“應(yīng)交稅費”需列示其所屬明細(xì)科目,其它科目只列示總分類科目) (1)3日,銷售A產(chǎn)品300件,單價為200元,開出增值稅專用發(fā)票,款項已收存銀行。
匯算清繳完風(fēng)險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報 這個提示有沒有什么風(fēng)險?
設(shè)置增值稅一般納稅人在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目是什么含義。
申報的時間提示這個“當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。)”這是什么意思?
電梯安裝開的3%專票,簡易計稅能否抵扣
老師出售設(shè)備交什么稅
請問出口退稅的時間節(jié)點是什么時候?
營業(yè)外收入賣廢品的錢交增值稅嗎
做賬資料進(jìn)項和銷項發(fā)票附帶合同送貨單,付款憑證只有付款供應(yīng)商流水、申請表。合同及送貨單,老板只發(fā)每月銀行流水明細(xì)表,一些手續(xù)費??蛻羰湛盍魉疀]打印,問說只有流水就行,那這些做賬附件附什么,這些收款、手續(xù)費。利息一定要附流水單吧
稅務(wù)上補上一季度4-6月的收入,稅務(wù)上增值稅申報表已更正,憑證是不是做到現(xiàn)在8月,財務(wù)報表用不用更改?要反結(jié)賬嗎
請問老師,我們公司十元以下的交通費允許無票報銷,那這塊我們需要做調(diào)增嗎?如果不做調(diào)增,我們可以并入補貼入賬嗎?
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我們公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅需交1萬。我們承包這個活動后期會給對方開票收款,開票不區(qū)分開分活動和活動禮品的物料費,所有包含統(tǒng)一開一個項目:會展活動費。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會計分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師,我們打給一個公司的服務(wù)費,現(xiàn)在那個公司說他們沒有開票額度了,讓他的的子公司給我們開票,到時候給我們簽個三方協(xié)議,這樣可行嗎
水產(chǎn)公司,外包出去的臨時工資,勞務(wù)合同-勞務(wù)費用是屬于哪一類的科目,損益類還是成本類