銷售方如果是個人的話。
老師,你好!我想請教你一個問題,就是我朋友他們公司,咨詢服務(wù)費(fèi)收入有100萬,開出去的發(fā)票也是那么多,但是他們沒有成本票抵,那企業(yè)所得稅不是要繳納很多稅嗎?一般這種要怎么找成本票啊?他們場地租金和人工成本都沒有多少。所付出的成本是經(jīng)營農(nóng)業(yè)方面的,請的也是臨時工,拿不到勞務(wù)票和購買農(nóng)作物的發(fā)票
老師,請問餐飲業(yè),一般納稅人,外賬成本怎么解決,去市場上買,那些小攤販不提供發(fā)票
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲住宿服務(wù),2019年10月發(fā)生如下 經(jīng)濟(jì)服務(wù): (1)提供餐飲服務(wù),取得不含稅銷售額 320 萬元;提供住宿服務(wù),取得不含稅 銷售額 190萬元。 (2)提供會議服務(wù),取得不含稅銷售額 150 萬元;提供車輛停放服務(wù),取得不 含稅銷售額 80萬元。 (3)購進(jìn)- 一批高檔紅酒,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額120萬元。 (4)對酒店內(nèi)部進(jìn)行裝飾修繕,從小規(guī)模納稅人處取得的代開增值稅專用發(fā)票 上注明的金額為 320萬元。 《5)向當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老院贈送一批自產(chǎn)的食品,本企業(yè)同類產(chǎn)品不含稅市場價格為 50 己知:銷售貨物增值稅稅率為 13%;不動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為 9%:生活服 務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)《除有形動產(chǎn)租賃服務(wù)和不動產(chǎn)租賃服務(wù)外)增值稅稅率為 6%; 建筑服務(wù)增值稅稅率為 9%。銷項稅額 進(jìn)項稅額 增值稅稅額怎么算 為什么?
一般納稅人,我們公司負(fù)責(zé)給他代理外賬,該企業(yè)除了開具了發(fā)票的成本票之外,還有很多生活日用品的費(fèi)用,去超市購物的購物清單。還有去街邊小超市的購物支付。最少的一筆費(fèi)用是一元?;旧隙际俏⑿呕蛘咧Ц秾氈Ц?,企業(yè)出納提供的是支付的截屏。作為外賬,我們是不是可以把他這些零星的費(fèi)用支出還有支付的憑證給他剔出來只記錄開具發(fā)票的費(fèi)用呢。這里面有一個情況就是他這些零星支出都已經(jīng)報銷完了,從對公上把費(fèi)用劃走了。老師幫我參謀參謀應(yīng)該怎樣操作?
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預(yù)收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個月我就要確認(rèn)30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進(jìn)來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進(jìn)來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產(chǎn),才能計提累計折舊,才能轉(zhuǎn)入成本 請問,老師,便民市場這些業(yè)務(wù)涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
撿到的錢需要入會計賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個是在哪里查詢呢,這個是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個稅嗎?
老師我給對方公司轉(zhuǎn)了394元,但對方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請問老師,之前2024年12月的時候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時能不能直接調(diào)減抵稅?。恐x謝!
請問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無票收入,補(bǔ)了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會計做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請問我要怎么做2024年的賬呢?
額在500以內(nèi),讓對方給你們開收據(jù),備注好個人名字、身份證號,支出金額、支出項目可以抵扣企業(yè)所得稅。
你說的500是一個月累計,還是一個菜飯500
你好,這個是每次的金額,一個月不能超過兩萬
那內(nèi)賬上,房租和固定資產(chǎn)分?jǐn)傔€是一次性計入費(fèi)用
你好都可以的,這個看你們單位自己。
一次性計入費(fèi)用 金額大的話,那個月利潤就少了
對的是的,這個就看你單位自己的要求。
好的,那我還想問老師,那個沒有發(fā)票的業(yè)務(wù),對一個個體戶賣珠寶的,費(fèi)用可以也這樣嗎
費(fèi)用可以這么做的,如果你們是查賬征稅的,都是不允許抵扣所得稅。
是個體戶企業(yè),就是要調(diào)增費(fèi)用對吧,多交個稅對吧
對的是的生產(chǎn)經(jīng)營所得。