1、甲企業(yè)代收代繳消費稅,丙企業(yè)是納稅義務(wù)人。委托加工代收代繳消費稅計稅依據(jù)按照以下順序計算: (1)先參照受托方的同類消費品的銷售價格計算納稅; (2)沒有受托方同類消費品銷售價格的,按照組價計稅。
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
那這個呢老師,可以幫我看一下嗎
過程幫我寫一下吧謝謝
上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費稅稅額=2.75*20*20%+20*2000*0.5/10000=13萬
1.不用÷(1-消費稅稅率)嗎 2.加工費不用考慮嗎
不是組價,就不用考慮?(1-消費稅稅率)以及加工費。直接用同類產(chǎn)品的售價呢。
怎么判斷是不是組價
委托加工代收代繳消費稅計稅依據(jù)按照以下順序計算: (1)先參照受托方的同類消費品的銷售價格計算納稅; (2)沒有受托方同類消費品銷售價格的,按照組價計稅。 請看好順序,有同類售價先用售價,只有在沒有售價的情況下才用組價。
好的明白了謝謝老師,那您再看看這個呢
這個呢這個呢
你好,新的問題請重新提交新的申請哈,感謝來電,祝您生活愉快!
嗷好的老師,那我還想問一下÷(1-消費稅稅率)是怎么來的,目的是什么?
消費稅是價內(nèi)稅,等于含稅(含消費稅,不是增值稅)價格??稅率,而組價是不含稅(不含消費稅)價,所以要先換算成含稅(消費稅)價,再去成稅率計算消費稅稅額。
那為什么是減呢
比如組價=10,消費稅稅率10%,那么假設(shè)含稅價是X,消費稅稅額=10%*X,則有:10+10%*X=X,解方程X=10/(1-10%)
好的謝謝老師
不客氣,滿意請幫忙給五星哈~