您好,掛往來 借:應付賬款 貸:銀行存款
公司給對方公司開了發(fā)票,已經記賬,記賬的時候已經記了收入,掛的應收賬款,但對方公司一直為付款,現(xiàn)已經注銷,這個應收賬款怎么處理,能提壞賬嗎?
老師,我公司已經付款了,對方發(fā)票沒給呢,怎么記賬。
老師好,公司賬上有筆貨款,對方已經開票給我們了,貨款已經付了不是走的對公賬戶付的,老板不大記得怎么付出去的了,賬上一直掛著的這筆應付款怎么處理???
已經付了款,對方并沒有給我開發(fā)票,應付賬款應該怎么平賬?
請問,付款給對方公賬了,但是對方已經跑路了,沒有開票給我們,也收不到票了,1萬元,我們怎么平賬呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產部5月生產什么產品我就核算什么產品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產的產品未完工的然后5月接著生產的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產生的個稅及房產稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產品材料金額 599170.30,在產品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產品的分配率,或在產品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經營核準證延期,可以在政務網上提交么
已經申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
收到發(fā)票時呢。
借:相關成本或者費用(看發(fā)票內容) ? 貸:應付賬款(沖平應付賬款) 結束!
長時間不給票,是不是就要確定收入了。一直掛應付賬款是不是不行
不是確認收入,轉營業(yè)外支出
付款時可以記預付賬款嗎,收到發(fā)票時沖預付賬款
可以,只要把對應的往來沖平就好
老師,那可以記應收賬款嗎!
收到發(fā)票沖應收賬款
應收賬款是您以后能收到貨幣資金,現(xiàn)在這種情況不是應收,是應付賬款。先付款掛應付賬款的借方表示已經付了款了