同學你好 這個不可以的
老師你好:公司季節(jié)性的會雇傭裝卸工,他們都是個人,這個費用計入銷售費用可以吧,但個人給開不發(fā)票,每次都零星支付并少于500元。可以開收據(jù)入賬嗎?
我個人給別的公司做賬,是勞務報酬嗎?我不去稅局代開發(fā)票,對方可以作為費用稅前扣除嗎?可以作為工資嗎?我長期給他做的,一個月1200左右。
裝修期間,工人工費每天400元,但是工人不同意去代開發(fā)票,可以收據(jù)的方式入賬并享受稅前扣除嗎?
個人代理記賬,一個月 300沒簽訂合同也沒發(fā)票,怎么入賬合適?可以銀行存款轉到個人賬戶嗎?或者以工資形式發(fā)放?如果以工資形式發(fā)放是不是每個月還要個人所得稅申報? 如果走現(xiàn)金,是不是跟支付給個人500元以下零星支出不用發(fā)票一樣(寫上名字身份證和情況 說明寫個收據(jù)就可以正常稅前扣除)
根據(jù)個人所得稅法的規(guī)定原則,對于發(fā)給個人的福利,不論是現(xiàn)金還是實物,均應繳納個人所得稅。但目前對于集體享受的、不可分割的、非現(xiàn)金方式的福利,原則上不征收個人所得稅。 但是,三八公司買的價值200的花,每個女員工一束,代賬公司并沒有并入個人收入納稅,這種稅務局會處罰嗎?
老師,公司想做股權變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉股權那個股權未實繳過注銷資金,現(xiàn)在應該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設備,然后需要安裝,請問安裝費開多少稅率?
在上市公司半年度財務報告披露時 資產(chǎn)負債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務這邊說的不能退稅,視同內銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務處理?
公司的內賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務費用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當月就在會計處理上將車輛費用一次性計入費用?如果按照常規(guī)稅務上一次性計入當期成本費用,會計上按照4年折舊分攤成本那我是不是得預繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
現(xiàn)在不是出來新規(guī)定,不超過500,可以不開發(fā)票,用收據(jù)入賬,收據(jù)里只要寫清楚姓名、身份證號就可以
同學你好 是零星支出就可以的