同學(xué)你好 這個要調(diào)增
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,因管理不善,導(dǎo)致從一般納稅人處購進(jìn)的一批材料霉?fàn)€,損失總額達(dá)117萬元,保險公司審查后賠付10萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以扣除的損失金額為107萬元。()老師這個管理不善為啥還能扣除這么多損失?
管理不善形成的材料損失,保險公司賠付和管理者賠付的,可以稅前扣除嗎?
某企業(yè)核算批準(zhǔn)后的存貨毀損凈損失,下列各項中,計入管理費(fèi)用的是()。A:由自然災(zāi)害造成的損失B:應(yīng)由保險機(jī)構(gòu)賠償?shù)膿p失C:應(yīng)由責(zé)任人賠償?shù)膿p失D:管理不善造成的損失某增值稅一般納稅人因管理不善毀損庫存原材料一批,其成本為200萬元,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅稅額為26萬元;收回殘料價值8萬元,收到保險公司賠償款112萬元。不考慮其他因素,經(jīng)批準(zhǔn)企業(yè)確認(rèn)該材料毀損凈損失的會計分錄是()。(答案中的金額單位用萬元表示)A:借:營業(yè)外支出106B:借:管理費(fèi)用106C:借:營業(yè)外支出80D:借:管理費(fèi)用80
材料因管理不善發(fā)生非正常損失,由保險公司賠償?shù)臅嫹咒浭鞘裁?/p>
某企業(yè)(增值稅一般納稅人) 2022年由于管理不善,庫存的一批外購材料丟失,該批材料賬面成本30450元,已抵扣過進(jìn)項稅額3958.5元,保險公司審理后,不同意賠付20000元,稅務(wù)機(jī)關(guān)接受了該企業(yè)的資產(chǎn)損失專項申報,則該企業(yè)在企業(yè)所得稅前可扣除的損失金額為 30450+3958.5元?
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時候計提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?