你好,做到在建工程里面的。在建工程材料費(fèi)。
老師,公司以前建廠房沒(méi)有票,擱了幾年沒(méi)付款現(xiàn)在收到運(yùn)輸混凝土運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做。
老師好,我們公司是生產(chǎn)路燈,并提供安裝,在工地安裝時(shí)候,需要用混凝土倒基礎(chǔ),我們支付的混凝土費(fèi)用,計(jì)入什么科目?
老師好,我公司名下有2個(gè)銷(xiāo)售類(lèi)別,A是銷(xiāo)售混凝土,B是銷(xiāo)售預(yù)制板,現(xiàn)在B住建廠房使用了A的混凝土,但都是一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)使用了混凝土的賬務(wù)該怎么處理?
老師,是以后公司搬到徐聞(現(xiàn)在公司在廉江),現(xiàn)在在建房用的混凝土。那么,支付混凝土費(fèi)用,怎么做科目?
老師,我公司主營(yíng)混凝土生產(chǎn)與銷(xiāo)售,現(xiàn)在發(fā)生了一筆混凝土行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參編費(fèi),金額30W,請(qǐng)問(wèn)一下這筆費(fèi)用怎么做賬?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單
怎樣把錢(qián)給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
我公司收到廠家開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)38464.45,會(huì)計(jì)做了如下的賬務(wù)處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預(yù)付賬款 - 售前銷(xiāo)服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預(yù)付賬款 - 售前銷(xiāo)服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫(xiě),是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,支付以前欠物流款,現(xiàn)在才建立賬套的,那么分錄怎么寫(xiě)?
你好,如果是銷(xiāo)售貨物的,借銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款。
二級(jí)科目是
二級(jí)科目可以寫(xiě)運(yùn)輸費(fèi)。