1、期末計提會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、實際繳納 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 3、對于企業(yè)當(dāng)期多交的增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 4、繳納以前期間增值稅額時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,計提增值稅怎么計提,怎么做分錄?
老師,計提增值稅怎么做會計分錄
老師 內(nèi)帳計提增值稅會計分錄怎么做
老師,月底計提增值稅和月初繳納增值稅的會計分錄怎么做?
老師好,增值稅計提,繳納,該怎么做會計分錄呢
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
老師年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么做分錄
借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤
老師,不論有沒有利潤都要做這樣的分錄結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
沒有收入就不要做處理
好的謝謝老師
不客氣,請五星好評打賞鼓勵,工作順利,謝謝!