你好;? 你看下你賬面。 你先把這個其他應(yīng)付款給做平了。? ? ? 一、負(fù)債清償損益明細(xì)表 1、賬面價(jià)值(1)列:填報(bào)納稅人按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定確定的清算開始日的各項(xiàng)負(fù)債賬面價(jià)值的金額. 2、計(jì)稅基礎(chǔ)(2)列:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項(xiàng)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)的金額,即負(fù)債的賬面價(jià)值減去未來期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅收規(guī)定予以扣除金額的余額. 3、清償金額(3)列:填報(bào)納稅人清算過程中各項(xiàng)負(fù)債的清償金額. 4、負(fù)債清償損益(4)列:填報(bào)納稅人各項(xiàng)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)減除其清償金額的余額.等于計(jì)稅基礎(chǔ)(2)列-清償金額(3)列
小規(guī)模企業(yè)要注銷,剩余的貨幣資金為1千,其他應(yīng)付款為1萬,未分配利潤為-17000,請問一下清算企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣的(1,2,3)都是填一千,負(fù)債清償損益明細(xì)中其他應(yīng)付款的123都是填1萬,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和未分配明細(xì)表中的累計(jì)未分配利潤填-17000元,附件1的清算企業(yè)所得稅申報(bào)不用填數(shù)據(jù),是不是這樣填?。柯闊┝?。
老師請問稅務(wù)注 銷時(shí),居民企業(yè)清算所得稅報(bào)表的負(fù)債清償損益表明細(xì)表怎么填呀,我資產(chǎn)負(fù)債表只有其他應(yīng)付款有數(shù)是欠法人的錢,其他項(xiàng)目都沒有數(shù)。最后未分配利潤也是其他應(yīng)付款的數(shù)。
老師,我是一般納稅人要走注銷,但是我的其他應(yīng)付款有數(shù),稅管員說讓我調(diào)賬,可以不交錢,,讓我填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款寫零,進(jìn)行年度匯算清繳時(shí),用以前虧損彌補(bǔ)這個其他應(yīng)付款的數(shù),再負(fù)債清算損益表表中體現(xiàn)其他應(yīng)付款的數(shù),可是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,這該怎么辦
企業(yè)注銷填寫的企業(yè)清算所得稅申報(bào)表要怎么填,已知資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金和其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù),未分配利潤為負(fù)數(shù),利潤表數(shù)據(jù)都是0,所以企業(yè)所得稅清算表都是零申報(bào)嗎?
稅務(wù)注銷,電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下,其他應(yīng)付款期末余額為1000,未分配利潤期末余額為-1000,,1、怎么填報(bào)“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價(jià)值,計(jì)稅基礎(chǔ),清償金額 2、“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”,未分配利潤為負(fù)數(shù),需要填寫表上的累計(jì)未分配利潤嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個老師說下謝謝
就是因?yàn)榻?jīng)營不好虧本了,只欠法人的錢,資產(chǎn)都沒有呀,怎么把賬做平呀
?你好;? 你就去? ?沒有錢還 就做 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 處理 了 。? ?不然你不平 到時(shí) 會影響你注銷的??