生活服務(wù)-餐飲服務(wù)。餐飲企業(yè)一般納稅人銷售現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)的食品屬于銷售生活服務(wù)范疇,適用6%的增值稅稅率。
老師,請(qǐng)問咖啡廳個(gè)體工商戶把場(chǎng)地租給其他的公司做活動(dòng),發(fā)票應(yīng)該開具什么稅目
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個(gè)是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個(gè)大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個(gè)屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個(gè)大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動(dòng)寫上品目大類才會(huì)最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請(qǐng)問手動(dòng)寫上去合規(guī)嗎?
以下幾個(gè)經(jīng)營范圍應(yīng)該選什么開票應(yīng)稅項(xiàng)目(稅種核定) 1. 銷售自種農(nóng)產(chǎn)品 2. 代銷合作方農(nóng)產(chǎn)品 3. 提供粉碎樹枝樹葉服務(wù) 4. 提供園區(qū)/場(chǎng)所辦會(huì)議,活動(dòng),團(tuán)建等 請(qǐng)老師對(duì)上述經(jīng)營服務(wù)涉及的稅種提供一下建議,因?yàn)椴淮_定目前公司工商登記的經(jīng)營范圍是否匹配,可能需要申請(qǐng)?jiān)黾咏?jīng)營范圍
老師,請(qǐng)問咖啡廳提供團(tuán)建活動(dòng)場(chǎng)地和咖啡餐點(diǎn),應(yīng)該開發(fā)票的應(yīng)稅服務(wù)名稱是什么呢
@小菲老師回答,其他老師勿接,我公司承保了一項(xiàng)場(chǎng)地綠化工程,主要就是負(fù)責(zé)該場(chǎng)地采買樹木和種植養(yǎng)護(hù),對(duì)方需要我們提供專票,請(qǐng)問我們專票上的貨物及勞務(wù)服務(wù)名稱應(yīng)該寫什么好?
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
提供的場(chǎng)地費(fèi)用和飲料食品的總金額全部開“生活服務(wù)-餐飲服務(wù)”對(duì)吧
是的,你的理解是正確的。
好的,謝謝
如無問題,請(qǐng)給個(gè)好評(píng),謝謝。