你好;? ?你盈利了100萬 你是要分紅的話; 那么?? 借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利-甲股東 ; 應付股利 -乙股東?? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 支付時 借:應付股利-甲股東 ; 應付股利 -乙股東? ? 貸:銀行存款? ? ;應交稅費-應交個人所得稅??
老師 做到最后就是利潤分配未分配利潤貸方100w 我要將這100w分給每個股東 假如分給甲20w 乙80w 怎樣做會計分錄
我們公司是國企,依據(jù)股東(事業(yè)單位)的會議紀要向國庫上繳了100w利潤,這個會計分錄怎么做? 我們是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,本月的利潤表全年累計利潤都沒有100w,資產(chǎn)負債表的未分配利潤有200w 希望二級科目也幫我寫清楚,謝謝老師
老師比如這個股東他的分紅是3W我做了分錄是借利潤分配-未分配利潤3W貸應付股利3W,然后實際是發(fā)放了1.5W,但是她吧剩余的1.5借了這個分錄怎么做了呢?他要還回來的,
老師您好,如果說公司今天給股東分紅80萬,今天就要支付。那今天就得做分錄,借利潤分配應付利潤80,貸應付利潤80。借應付利潤96貸銀行存款80應交稅費個稅16萬。借利潤分配未分配利潤80貸利潤分配應付利潤80,對嗎三個分錄今天都做出來嗎?個稅16萬計不計入應付利潤啊
老師,年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,如果是盈利的,借本年利潤,貸利潤分配——未分配利潤,這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤是借方虧損的,造成本年的未分配利潤期末余額也是借方虧損,這個時候還需要計提盈余公積嗎
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
公司支付團體保險費,會計分錄怎么做
老師,請問一下,有沒有無完稅的證明呢? 在稅務局哪里去找呢
長期提額稅務局分局下發(fā)了一個檢查文書,還有一個調(diào)額申請書,我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請單下載打印出來蓋章拿上去稅務局辦理嗎?
請問,工資表給人家造的4295元,因為卡轉(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費,出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費用能報銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務局報稅實際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過了?
老師,一個單位給另一個單位移交一臺車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?
我這邊做的內(nèi)賬這個個稅不知道怎么處理 還有每次采購的貨物含稅并入成本 產(chǎn)生的稅老師幫忙解答下
你好;? ?你要報個稅處理的。 就算是內(nèi)賬的話? 你涉及了所得 要報個稅的; ;? ?一起計入 成本去 比如庫存商品 去?
并入下年的成本嗎 怎樣計入庫存商品 老師麻煩做下分錄
你好 ;? ? ?采購回來 :借庫存商品 貸銀行存款或者應付賬款? ?
不是的 我是說個稅分紅產(chǎn)生的個稅 我這邊增值稅計入管理費用 貸記銀行存款 這年底產(chǎn)生的個稅計入哪個科目
?你好 ;? ?個稅的話 要 股東承擔的。 你要掛? ?借應交稅費-應交個人所得稅貸銀行存款 ;到時? ?支付分紅記得扣除做??借:應付股利-甲股東 ; 應付股利 -乙股東? ? 貸:銀行存款? ? ;應交稅費-應交個人所得稅??