如果對(duì)方是虛開給你公司的,而你公司也將該發(fā)票入賬了,那么,對(duì)你公司肯定是有影響的,可以說也是有責(zé)任的。 取得虛開發(fā)票也屬于虛開發(fā)票的一種,如果虛開金額超過了1萬元,會(huì)處以5萬元以上50萬元以下的罰款。如果有證據(jù)支持你方不知情且無責(zé)的,可以提供相關(guān)的資料。但如果你方已經(jīng)入賬了,那么說無責(zé)可能也說不過去。
對(duì)方為勞務(wù)分包公司,給我公司提供了增值稅專用發(fā)票,但得到通對(duì)方被查出虛開發(fā)票,對(duì)我公司有什么影響,我公司需要提供什么支持材料
我們是建材公司付給勞務(wù)公司的一筆款是勞務(wù)款,對(duì)方需要給我開勞務(wù)票嗎,還是提供什么發(fā)票呢
上游公司為什么增值稅普通發(fā)票開不出來呢?為什么要我這一方先提供一張發(fā)票,對(duì)方才能給我開具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,我方這邊為什么稅務(wù)局需要增值稅普通發(fā)票呢?
賣方給我司提供發(fā)票增值稅專用發(fā)票上月開,本月稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提醒有問題,我公司現(xiàn)把該筆發(fā)票增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票轉(zhuǎn)出(跨月),未給該公司打款,對(duì)方也沒重開發(fā)票過來,我公司需要怎么處理該筆業(yè)務(wù),該筆業(yè)務(wù)對(duì)我公司財(cái)務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)影響
我們是建筑公司,勞務(wù)分包出去 了,對(duì)方給我公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要我們提供工資表么?需要把工資表作為我們的附件么?
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請(qǐng)問給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費(fèi)用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費(fèi)的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯(cuò)誤需要更正申報(bào)。這個(gè)怎么操作
老師,我們把24年1-12月個(gè)稅減少了一個(gè)人,做了重新申報(bào),那減少的這一個(gè)人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費(fèi)用歸集花了30萬 申請(qǐng)了一個(gè)軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費(fèi)用可以資本化 轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛 無形資產(chǎn)的價(jià)值可以定價(jià)30萬嘛 還是需要有什么評(píng)估
老師您好!股東注冊(cè)資本50萬,公司截止2023年已經(jīng)累計(jì)虧損32萬,那現(xiàn)在減資45萬,分錄該怎樣做呀
公司解除員工個(gè)稅勞動(dòng)合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報(bào)匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會(huì)比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來的急嗎,一般支持證據(jù)是什么呢,我們是勞務(wù)分包合同
這個(gè)對(duì)方已經(jīng)被查了,除非你有足夠證據(jù)證明你方完全不知情,寫一份情況說明,看看稅務(wù)認(rèn)不認(rèn)可了。
我們有合同,有發(fā)票,有轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)該可以吧
如果你方確實(shí)不知情,提供上述材料后,再寫一份說明,將進(jìn)項(xiàng)作轉(zhuǎn)出處理。至于是否罰款要看稅務(wù)如何認(rèn)定。
好的謝謝
好的,謝謝
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