你好,不可以的呢,稅額不能座在外賬費用上的
老師請問一下,我們房東的房子,我們自己去代開的租房發(fā)票,自己承擔(dān)的稅費,還用不用代扣代繳個稅啥的嗎
我們和房東簽的是不含稅房租,后面房東去代開發(fā)票的時候交稅了,稅費是我們承擔(dān),那稅費可以稅前抵扣嗎?
老師好,房東去稅局代開的租賃發(fā)票,稅費我們自己承擔(dān),那稅局交的稅費我可以做費用在外賬嗎?
像自然人租賃房屋,他去代開增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)生的稅費需要我們承擔(dān),我們可以根據(jù)稅務(wù)局給他開的完稅證明入賬嗎
我們租個人的房子,去稅務(wù)局代開的房租費交的稅費,稅票上納稅人是房東,實際上是我們承擔(dān)的,公司能不能報銷做賬
購買酒水送禮,視同銷售嗎?
您好,增值稅加計扣除是在每月申報增值稅時加計扣除嗎?
成本是負(fù)數(shù)怎么辦,因為有紅沖,就負(fù)數(shù)著申報嗎
公司有法人,讓我當(dāng)股東,但是沒分紅,但是簽了公司出任何事與我無關(guān),我還要負(fù)責(zé)嗎
老師您好,這邊是建筑業(yè)業(yè)務(wù),收到一筆200萬預(yù)付款,老板讓抓緊套些出來給他用,合理合法的,出了個注意,舉個例子,100萬的機器設(shè)備,讓80左右拿下,還開100萬的票。老師您能給我出出主意嗎
小麥?zhǔn)召彆r未開票:借:庫存商品/小麥6萬,貸,銀行存款6萬,現(xiàn)5月開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,借庫存商品6x0.91=5.46萬,應(yīng)交稅費/增值稅進項0.54萬,借庫存商品/小麥一6萬,對嗎
公司是2025年6月變更為一般納稅人的,2025年6月以前的進項發(fā)票是不是不能抵扣?
老師 我們收到銀行發(fā)來的這個文件,請問是銀行已經(jīng)把外匯名錄備案了嘛?還是需要自己操作呢?
老師,公司的利潤可以作為實繳嗎
請問老師,總分公司獨立核算,其中有一個員工工資在總公司申報個稅,發(fā)放在分公司發(fā)放,這種情況,總公司怎么做分錄?
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