你好,不可以的呢,稅額不能座在外賬費(fèi)用上的

老師請問一下,我們房東的房子,我們自己去代開的租房發(fā)票,自己承擔(dān)的稅費(fèi),還用不用代扣代繳個(gè)稅啥的嗎
我們和房東簽的是不含稅房租,后面房東去代開發(fā)票的時(shí)候交稅了,稅費(fèi)是我們承擔(dān),那稅費(fèi)可以稅前抵扣嗎?
老師好,房東去稅局代開的租賃發(fā)票,稅費(fèi)我們自己承擔(dān),那稅局交的稅費(fèi)我可以做費(fèi)用在外賬嗎?
像自然人租賃房屋,他去代開增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)生的稅費(fèi)需要我們承擔(dān),我們可以根據(jù)稅務(wù)局給他開的完稅證明入賬嗎
我們租個(gè)人的房子,去稅務(wù)局代開的房租費(fèi)交的稅費(fèi),稅票上納稅人是房東,實(shí)際上是我們承擔(dān)的,公司能不能報(bào)銷做賬
老師,供應(yīng)商的貨款,對方要求我們的對公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個(gè)要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費(fèi)用吧,在利潤表里管理費(fèi)用本年累計(jì)
公司買進(jìn)一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡單點(diǎn)的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費(fèi)普票上有車牌號碼,2:飛機(jī)票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價(jià)稅分離抵進(jìn)項(xiàng)稅額?此人,在公司沒有參保
我問一下,如果我們公司一個(gè)進(jìn)項(xiàng)合同是含稅,價(jià)格是22275元,然后銷售出去是不含稅,價(jià)格是21227,這樣是會虧嗎?還是說后期可以抵稅,不會虧,過幾天要算利潤表了,我懵了
老師,開票加稅點(diǎn)是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊公司,怎么走流程?
無償贈送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈送的話算無償贈送嗎
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時(shí)稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時(shí)開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎

