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甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20 000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4 120元;(3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣(屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25 000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干(屬于13%的貨物)銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120 000元
(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20,000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)加稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元; (3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120,000元; (5)上個(gè)月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因管理不善在倉(cāng)庫(kù)中發(fā)生糜爛,賬面成本4520元,在收購(gòu)該批小米時(shí),食品廠向農(nóng)民開(kāi)具了收購(gòu)憑證;
子(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;子(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)人小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;衣(3)將以前購(gòu)人的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉
某食品加工廠為增值稅一般納稅人。2018年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。(1)從某小規(guī)模納稅人處購(gòu)入小工具一-批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)4120元。(2)將以前 購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送客戶。(3)生產(chǎn)餅干銷售,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額12萬(wàn)元。(4) 上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米,因保管不善在倉(cāng)庫(kù)中發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本4520元,在收購(gòu)該批小米時(shí),食品廠向農(nóng)民開(kāi)具了收購(gòu)憑證。計(jì)算該食品加工廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20,000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)加稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;(3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;求答第(3)題
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
1. 計(jì)算題 甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20,000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費(fèi)加稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票; (2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款4120元; (3)將以前購(gòu)入的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25,000元,將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120,000元; (5)上個(gè)月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因管理不善在倉(cāng)庫(kù)
還是不完整,要求做什么