您好!不可以的了。除非你去工商局減資

老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時(shí)候,我接手這個做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點(diǎn)實(shí)收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實(shí)收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時(shí)候,有兩筆股東往來款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實(shí)收資本,注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。
公司注冊資本是100萬認(rèn)繳,只交了10萬,上個月交了90萬剩下的,老板個人轉(zhuǎn)戶轉(zhuǎn)到對公賬戶的,備注投資款。做了相應(yīng)的會計(jì)分錄 借:銀行貸款 貸:實(shí)收資本。那這樣做了之后,還需要做什么手續(xù)嗎?因?yàn)槲以谄蟛椴樯喜槲覀児久?,里面工商信息那里,?shí)繳資本還是10萬???沒有變成100萬。
老師,建筑公司2020年8月成立,認(rèn)繳1千萬,沒有實(shí)繳。2020年12月中標(biāo)一建筑工程施工項(xiàng)目,外經(jīng)。老板一直墊支了六百多萬,收到老板的錢都是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,日后這些墊支的錢轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的,分錄是這樣做借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實(shí)收資本-老板 嗎?然后還要怎么做呢?
已經(jīng)認(rèn)繳的實(shí)收資本能減少嗎?年初投了100萬,年底想撤回50萬,可以直接 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款嗎?還要有其它手續(xù)嗎?
公司于十年前成立,入資1000萬,后來股東分年度陸續(xù)將資金抽出,今天在做撤資(減資)處理,可以嗎?把實(shí)繳1000萬,變成認(rèn)繳1000萬,可以直接做嗎?然后將之前的銀行票據(jù)入賬, 借實(shí)收資本1000 貸銀行存款1000
在會計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會計(jì),有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


認(rèn)繳制是沒還交,只是交了部分,想把交了的部分再撤回了,這個要去工商減資嗎?
你好!不行,不能減了,這是抽逃出資