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老師 福利費(fèi)的進(jìn)項不可以抵扣 招待費(fèi)的進(jìn)項應(yīng)該可以抵扣 對吧

2021-11-15 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-15 11:13

您好!餐飲費(fèi)是不行的了。

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快賬用戶5258 追問 2021-11-15 11:14

不是餐費(fèi) 是蛋糕 和水果

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:15

你好!這種嚴(yán)格來說也是用于個人消費(fèi)的,一般也是不能抵扣

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快賬用戶5258 追問 2021-11-15 11:18

是企業(yè) 用于招待客戶的 不是用于個人消費(fèi)的

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:19

你好!公司的業(yè)務(wù)招待及交際應(yīng)酬是屬于個人消費(fèi).的了

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快賬用戶5258 追問 2021-11-15 11:21

是客戶到公司洽談 會議招待 應(yīng)該可以的吧

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:22

你好!你做會議費(fèi)正常是可以抵扣。但是也是有風(fēng)險的

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快賬用戶5258 追問 2021-11-15 11:39

那原來的福利 借招待費(fèi)943.40 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項56.60 貸銀行1000 轉(zhuǎn)出分錄 老師列下

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:40

你好!你現(xiàn)在不能抵扣,需要借招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5258 追問 2021-11-15 11:43

是不是分錄是借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 56.6 貸應(yīng)交稅金-進(jìn)項 56.6

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:44

你好!不是。是要計入費(fèi)用里面

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快賬用戶5258 追問 2021-11-15 11:50

然后 再借管理費(fèi)用/招待費(fèi) 56.6貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出56.6

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:51

你好!這樣的話也可以的。只是麻煩點(diǎn)

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快賬用戶5258 追問 2021-11-15 11:51

不是要將進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎 那進(jìn)項科目也要動的

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:52

你好!這么說吧。沒有要求要動。你做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目就可以了

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快賬用戶5258 追問 2021-11-15 11:59

確認(rèn)嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-11-15 12:24

你好!確認(rèn)的了。因為這個沒有規(guī)定 要這樣。

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您好!餐飲費(fèi)是不行的了。
2021-11-15
你好,這個是不能抵扣, 不得抵扣,用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費(fèi),非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。
2021-03-20
都不能,屬于集體福利的不能抵扣進(jìn)項稅
2020-10-12
你好 這個招待費(fèi)和福利費(fèi)都是不可以抵扣的 。
2020-09-07
你好,這個也是不能抵扣的
2024-08-08
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