同學(xué)你好,應(yīng)收賬款發(fā)生時,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,收回時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款發(fā)生時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,確認(rèn)收入時,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。應(yīng)付賬款發(fā)生時,借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款,付款時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,預(yù)付賬款發(fā)生時,借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票后,借:借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:預(yù)付賬款。
財表上的預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的余額,對公司 有哪些好處和壞處
應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款賬務(wù)處理
公司注銷應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,還有應(yīng)收賬款怎么賬務(wù)處理
應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款賬務(wù)處理怎么理解?
公司往來科目用的預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,可以調(diào)成應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款嗎
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
這幾個科目輔助核算怎么設(shè)置
同學(xué)你好,一般情況下,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款按客戶設(shè)置,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款按供應(yīng)商設(shè)置。
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利。