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老師好,單位行政把10月份的社保交了,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?謝謝

2021-11-14 16:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-14 16:42

同學(xué)你好,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分,貸:其他應(yīng)付款-行政人員姓名。

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同學(xué)你好,借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分,貸:其他應(yīng)付款-行政人員姓名。
2021-11-14
你好? 是做發(fā)工資分錄嗎??
2022-11-29
借營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款
2024-11-12
把企業(yè)多交的部分紅沖了,跨年業(yè)務(wù)把損益 類科目換成以前年度損益 調(diào)整科目,最好把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),個(gè)人多交的做相反的分錄 后面再退回給個(gè)人。
2020-01-22
一般是計(jì)入職工福利薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬-福利,貸銀行存款
2021-04-14
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