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甲公司于2×21年8月銷售給乙公司一批產(chǎn)品,價(jià)款為80 000元(含應(yīng)向乙公司收取的增值稅),乙公司已于9月收到所購(gòu)物資并驗(yàn)收入庫(kù)。按合同規(guī)定,乙公司應(yīng)于收到所購(gòu)物資后1個(gè)月內(nèi)付款。但由于乙公司財(cái)務(wù)狀況不佳,直到2×21年12月31日仍未付款。甲公司于12月31日為該項(xiàng)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備4 000元(假定壞賬準(zhǔn)備提取比例為5%),12月31日甲公司“應(yīng)收賬款”科目的余額為10 0000 元,“壞賬準(zhǔn)備”科目的余額為5000 元。甲公司于2×22年2月15日收到乙公司通知,乙公司已進(jìn)行破產(chǎn)清算,無(wú)力償還所欠部分貨款,預(yù)計(jì)甲公司可收回應(yīng)收乙公司賬款的30%。此時(shí)甲公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告尚未批準(zhǔn)報(bào)出。甲公司所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積,除此之外不作其他分配。 要求:對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理,并說(shuō)明對(duì)2×21年度會(huì)計(jì)報(bào)表相應(yīng)項(xiàng)目的調(diào)整數(shù)(不考慮現(xiàn)金流量表)。

2021-11-14 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-14 16:25

學(xué)員你好,需要計(jì)算,老師計(jì)算后回復(fù)你

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-14 16:34

分錄如下,補(bǔ)提壞賬 100000*(1-0.3)-5000=65000 借:以前年度損益調(diào)整65000 貸:壞賬準(zhǔn)備65000 遞延所得稅 借:遞延所得稅資產(chǎn)65000*0.25=16250 貸:以前年度損益調(diào)整16250 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配 借:利潤(rùn)分配-年初未分配利潤(rùn)65000-16250=48750 貸:以前年度損益調(diào)整48750 21年資產(chǎn)負(fù)債表減少應(yīng)收賬款65000,增加遞延所得稅資產(chǎn)16250,年末未分配利潤(rùn)減少48750 利潤(rùn)表 信用減值損失增加65000,營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額減少65000,所得稅費(fèi)用減少16250,凈利潤(rùn)減少48750

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學(xué)員你好,需要計(jì)算,老師計(jì)算后回復(fù)你
2021-11-14
你好,學(xué)員,題目是什么的
2022-10-24
借:以前年度損益調(diào)整-資產(chǎn)減值損失 35 貸壞賬準(zhǔn)備 35 借:遞延所得稅資產(chǎn)8.75 貸以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅費(fèi)用 8.75 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)23.625 盈余公積2.625 貸:以前年度損益調(diào)整26.25
2022-06-24
借,應(yīng)收賬款100 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 借,信用減值損失5 貸,壞賬準(zhǔn)備5 借,以前年度損益調(diào)整35 貸,壞賬準(zhǔn)備35 借,遞延所得稅資產(chǎn)35×25% 貸,以前年度損益調(diào)整35×25% 借,未分配利潤(rùn)35×75%×90% 盈余公積35×75%×10% 貸,以前年度損益調(diào)整35×75%
2022-06-24
你好,老師正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-01-10
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