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是的,記賬的時候都是先計入二級科目―待抵扣進項稅科目,等認證后在轉(zhuǎn)出,那么剩余的待抵扣進項稅,就應(yīng)該是我當(dāng)期已入賬但還未認證的那點金額吧。但是我們的為什么不相等呢,有可能會是什么原因呢?

2021-11-14 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-14 10:31

你好,什么不相等,一般是這樣處理的, 一、認證后 借:原材料(或費用之類的科目) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 二、抵扣時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)

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快賬用戶7081 追問 2021-11-14 10:32

賬面上待抵扣進項稅額和我手里已記賬還未認證的發(fā)票進項稅金額是相等的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-14 10:45

你好,如果全部記賬了,是相等的,查一下看還有沒有記賬的發(fā)票,

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你好,什么不相等,一般是這樣處理的, 一、認證后 借:原材料(或費用之類的科目) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 二、抵扣時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
2021-11-14
同學(xué)你好 不勾選那就計入待認證抵扣進項稅
2023-09-01
1,是的,不需要,直接做進項稅額這個科目 2,購進的話不是收入是成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 3,是的
2021-04-21
這個有條件只有輔導(dǎo)期是可以這樣操作,這個是8月認證發(fā)票,10月申報9月稅的時候抵扣,還有這個最新這個說是之前沒有填寫進去現(xiàn)在也可以抵扣,可以填寫,這個欄次,但是這個實務(wù)中我看反饋說還是填寫不了,需要去稅局大廳去填寫這個才可以,就是之前認證但是附表2 忘記填寫進去抵扣了,
2020-09-21
您好: 1、取得進項,長時間不認證的話,會形成滯留票,引起稅務(wù)機關(guān)懷疑 2、如果轉(zhuǎn)為小規(guī)模,該部分發(fā)票只能作為成本入賬 3、即使轉(zhuǎn)回一般納稅人,該部分也不能抵扣
2020-09-11
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