你好 不可以的,這個(gè)15萬(wàn)的優(yōu)惠政策是查賬征收才適用的
老師,個(gè)體戶核定征收4萬(wàn)每月,是不是也享受15萬(wàn)額度,只交企業(yè)所得稅,不交增值稅
小規(guī)模企業(yè)的核定征收,享不享受那個(gè)每個(gè)月的核定征收e度減免的那個(gè)啊 我們現(xiàn)在把錢轉(zhuǎn)給法人,法人是不是還得交個(gè)稅
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,增值稅可以不是核定征收定期定額嗎(因?yàn)橄胂硎茉虏怀?5萬(wàn)免稅政策),個(gè)稅可以核定征收嗎,意思就是這兩種稅可以分開征收方式嗎
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,核定征收是不是不管定額還是定率征收都不能享受國(guó)家免稅政策呢?(每月營(yíng)業(yè)額不滿15萬(wàn)免收增值稅)
請(qǐng)問個(gè)體戶核定征收的,如定額為3萬(wàn),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得3萬(wàn)以下免個(gè)稅,那定額的3萬(wàn)是每個(gè)月或者一個(gè)季度要交多少的稅呢?是按增值稅3%還是1%來交嘛?定期定額的是不是就不能享受季度45萬(wàn)以下免增值稅呢?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
老師您好,那為什么增值稅免稅政策沒有把核定征收并不適用這個(gè)政策明確提出來呢,很多人誤解
不是的哦,這個(gè)在你們申報(bào)的時(shí)候,也是無法申報(bào)減免的
好的吧,增值稅和個(gè)稅都是需要核定征收嗎,還是說可以分開征收類別呢
個(gè)人所得稅和增值稅是分開來的
就是說個(gè)人所得稅可以核定,增值稅可以不核定嗎,那一般情況下個(gè)體戶小規(guī)模納稅個(gè)稅和增值稅應(yīng)該是怎么征收呢
沒有哦,增值稅也是可以核定征收的
那增值稅可以不核定征收嗎,個(gè)稅選擇核定
工作室也會(huì)開普票,個(gè)稅和增值稅分別選擇什么增收方式能節(jié)稅呢(小本買賣希望享受些免稅政策)
可以的,但是這種情況非常少的