你好。一般情況下,計入其他業(yè)務(wù)收入就可以。
企業(yè)開具專用發(fā)票,勞務(wù)維修稅率13%,其他咨詢服務(wù)稅率6%,那么銷售收入分維修,和服務(wù) 主營業(yè)務(wù)成本-維修,服務(wù),人員工資可以直接記入主營業(yè)務(wù)成本維修,或服務(wù)嗎? 還是通過管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用呢?
研發(fā)企業(yè)銷售線路板,偶爾開6個點的研發(fā)服務(wù)費(fèi),研發(fā)服務(wù)費(fèi)屬于主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入,還有是屬于勞務(wù)收入嗎?對應(yīng)的成本怎么做?
我們是研發(fā)公司,公司人員都屬于研發(fā)部,不開發(fā)自己的平臺,專門接外面的研發(fā)技術(shù)合同,對方再根據(jù)我們產(chǎn)生的費(fèi)用以及工資人員成本來跟我們結(jié)算費(fèi)用,那我們公司應(yīng)該怎么做賬呢?人員工資計入主營業(yè)務(wù)成本,研發(fā)合同的收入計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
企業(yè)開具的咨詢服務(wù)發(fā)票或者收到的咨詢服務(wù)發(fā)票屬于提供勞務(wù)收入或者提供勞務(wù)成本?還是屬于其他,我正在填寫企業(yè)匯算清繳所得稅年報。
我們是加工制造業(yè),最近有一筆業(yè)務(wù)是加工后再安裝,安裝費(fèi)另算,營業(yè)執(zhí)照上有安裝服務(wù),那這個安裝對于我們來說不是經(jīng)常發(fā)生的,是偶爾發(fā)生的,這個安裝服務(wù)應(yīng)該記在哪里,是其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進(jìn)項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
對應(yīng)的成本呢?
您好,與這線路板兒有關(guān)的支出可以轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)成本。
是不是沒有成本?
我問的是研發(fā)服務(wù)費(fèi)的成本?不是線路板的成本呢?
線路板的成本都是原材料和加工費(fèi)構(gòu)成的
按道理是研發(fā)人員的工資吧,但是我都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了
你好,你的研發(fā)費(fèi)用是費(fèi)用化了,還是成本化了?
全部費(fèi)用化了
你好,這樣的話,就沒有成本了。